你好同学,按这个调整之后的差额额调整本年利润。
老师,1-6月份的计提的工资错了,在7月份时冲回计提的工资,那1-6月因计提的工资结转到了本年利润里面,本年利润同时也需要冲回吗?我是这样做的对吗?纠结本年利润要不要冲回
老师,我们公司因为当月利润过高,我就预提了成本费用,暂估入账,并结转了成本,降低利润。那我后面逼得月份利润过低,我想冲回之前预提部分成本,冲回的分录怎么做?之前预提:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 借:主营业务成本 贷:库存商品 那冲回来的分录怎么做?之前结转成本了,利润变少了,现在怎么冲回?还要冲回原来结转的成本,调高利润吗?麻烦帮提供一下冲回分录
老师,12月份我做了结转损益,也出具了报表,今年做Ⅰ月份帐时,是不是要做结转本年利润的分录,这样我帐套里才能结转到下一年度2022年,这样2022年的利润表和资产负债表里的内容都对起来了是吗
工资一直没有按计提做帐,按的是实发工资做帐,现在年底要求12月份工资也要计提,那这样算,不是有13个月工资费用吗,本年利润不就是不对,请问这个要怎么做才对
老师,我在4月份冲减了多计提的工资,然后4月份管理费用结转到本年利润是负数,这个怎么处理?
老师,我们是建筑公司,3月开了100万的3%的专票,4月需要冲红100万,开16万普票,这样的话,税务局会打电话来询问缘由么?
关于员工的扣款问题咨询 请问,针对员工的失误,公司先对外赔偿后,在扣去员工的相应绩效的,这个怎么账务处理,借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款, 但是如果实务中,是直接在员工的工资里面扣减的呢,非员工在支付给回公司赔款的呢,那么这个是否可以在发放工资的时候直接在分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款,这样体现呢?
老师,销项不含税金额66917.42进项不含税金额64967.57,现在算进项票还缺多少,怎么算啊
@郭老师,一般建议月底最后一天开发票吗
我司是物业公司,充电桩公司在我小区投放充电设备,我司怎么开票给充电桩公司
老师您好,采购员做的采购订单,金额频繁出错,这个该是财务负责监督改正的吗?
总公司和分公司是统一纳税,总公司拨付给分公司2万元,总公司怎么做分录,这个钱不需要还
老师,员工出发的差旅费668.6(高速路费发票269.60,399元的早餐和住宿没有发票没有发票只有微信支付截图),报销了,怎么记账?没有发票的部分费用能税前扣除吗?
酒精都不是消费税的税目 为啥准许抵扣啊
老师您好,财务有义务核对仓库入库,与采购入库金额吗?
这些冲回重新计提后,只需要在7月份(因为是在7月份重新计提的)调整一次本年利润就可以了是吗?
你好,同学是的,按照差额抵消之后的差额调整,本年利润就行了。
老师1-6月份计提工资总共为50000.冲回重新计提后工资总共为32400.那我调整本年利润的分录为?怎么写啊
借管理费用一万七千六贷,本年利润一万七千六。
老师,这样做完后,管理费用借方还有50000.应付职工薪酬贷方32400.本年利润借方32400.因为要调整本年利润所以就有了你上面那一笔分录,但这样管理费用就多了17600啊
啊,你就按我那个做的分录做就行呀。