同学你好,可以报销冲借款的。
我们公司人员出差借差路费2000元已支付 他有给了一张飞机退票费360元,这张飞机票能给他报销冲减他的借款吗
请问一下老师,我们公司有位员工,本来1号要出差到上海的,因为疫情感冒发烧,她订了飞机票后要退票,航空公司要收退票费120元,请问这个120元能报销入账吗?
采购员王彩萍出差归来报销差旅费。①填写“差旅费报销单”实报金额3500元,单据5张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明,答数1500元、税额90元,长途车票2张,票价金额合计327元、应计进项税额27元;②借款。同时交回余款现金500元,结清3.车间主任刘安全出差归来报销差旅费。①填写“差旅费报销单”实报金额5300元单据6张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款2000元、税额120元,飞机张,应计进项税额180元;②扣除原借款外另找付给刘安全现金700元,结清原借款。4.向本市翔远油品公司购进润滑油并验收入库。①收到的增值税专用发票上注明:量50桶、单价20元、价款1000元,税额130元;价税合计1130元通过企业网银付3填制“现金报销单”报销市内运杂费180元并以库存现金付论。5.办公室主任报销购买的办公用品费用678元。1收到的增值税专用发票上注明(并办公用品清单):价款600元,税额78元;②填制“办公用品领用表”上列:车间200元、生
老师,有笔业务会计分录不会做,麻烦帮我看看?公司有个员工申请借款3000差旅费带他的小孩出差,实际打款给这个员工是2833元,还有167元是公司找的订机票的公司帮这个员工的小孩代付的车票钱,公司付给订票公司的是1000元,其中包含了帮这个员工小孩的车票167元,后续这个员工回来报销差旅费要退167元,整个业务怎样做会计分录呢?
老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票
老师是不是出了上市公司,基本一般的企业都选择小企业会计准则
从哪里可以找到自己提的问题呢,老师
印花税是跟着增值税一起交的吗
老师,资产负债表未分配利润期末减期初的差额是以前年度损益调整科目影响的利润,这个差额要怎么恢复到报表里呢
按网址进去是会计学堂,也找不到客服,然后从那个网址进去的学堂提问还有次数限制,是怎么回事
老师您好,问一下公司给员工买了意外保险,应该计入哪个会计科目,收到的专票是否可以抵扣
所得税利润,控制在哪个季度交税好呢,不太清楚这个控制成本的思路
请问老师,城建税,教育费附加,地方教育费附加是有什么优惠政策?
老师,法人给员工支付了100元现金,员工转到公司账户了,现在公司账户有问题,不能使用,那这笔钱怎么平
老师,车间起重设备改造增加费用可以入固定资产吗
那不对呀 他都没有花钱退给他了 怎么还能把借款冲了呢,是不是应该再让他把买票时的发票也给我
同学你好,对的,这个退票费360元,是员工购买了机票,没有坐飞机,把飞机票退了,支付给机场360元费用的,买机票的发票就没有了。