你好 ; 9月实际发生了费用了 就得做费用的 ; 10月 收到发票直接附9月凭证后面去
老师,9月份有发票开错,但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
公司9月付款30万给服务商,9月份账套里确认了成本;但这笔钱服务商是10月才开发票给公司,这张发票我可以直接塞入9月份账套吗?
老师,我相信问下就是9月份有笔费用支出钱付出了,对方还没有开发票,然后9月份已经做了账,发票10月份才收到的,这个是不是要把九月份的冲红然后再从新开具一张正确发票
我9月缴纳了金税盘服务费,计入了费用,但是没有发票 10月才开出了发票。9月的账是不是做错了
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?
开票对方收费1181.25元,不开票对方收费1100,我们是小规模纳税人,请问我们是按照哪个金额结账更合适,为什么
老师,2024年的估价入账,汇算清缴时发票还没进来,要怎么做帐,这样子做对吗
老师,我们第一笔凭证,借主营业务成本30万,贷应付账款30万,第二次借应付账款30万,贷银行存款30万,但是第二次应付账款应该支付30万,但是甲方返给我们10万返利,我实际支付20万,那这个第二次凭证我应该该怎么做
老师,预付账款贷方是啥意思?是预收账款吗?
段天峰老师回答我的问题
财务报表及附注,这个附注是公司自己做的吗
老师请问,营业总收入包括营业外收入吗
请问酒店餐饮部采购的半成品,记入什么科目,牛奶,菜,调料,肉
你好老师,小型微利企业的条件里面年度应纳税所得额小于等于三百万是怎么确定的
老师,这题承揽的报酬应该是多少的?
发票可以跨月吗,还有金税盘的服务费是可以抵扣税款的吗.9月已经申报了 但是没有抵扣 可以下个月抵扣吗
你好 ;实际中可以跨月的; 算补充票据给你 ; 可以的
好的谢谢
没事的; 希望能帮到你