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老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?

2021-11-08 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 15:54

同学你好 按照发票来做就行

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快账用户4713 追问 2021-11-08 16:13

老师,9月份的没有发票,我一个入预付款的,入成费用了,那发票回来了但是和10月份的开在一张发票了,我怎么安装发票来做呢?不太明白你的意思?

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齐红老师 解答 2021-11-08 16:23

同学你好 9月做往来然后10月按照发票冲减往来

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同学你好 按照发票来做就行
2021-11-08
借:预付账款 贷:费用 发票到时 借:费用 贷:预付账款 银行存款
2021-11-08
你好;   那你9月已经是费用了。 那么你做费用就没有错误的 ;  权责发生制来做账的;   
2021-11-09
同学你好 借管理费用 贷预付账款
2021-01-05
你好; 收到发票 了   你这个把发票原件附你 8月里面去 。   9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了   10月计提费用即可 
2021-11-16
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