你好,需要,这个需要暂估入库,之后根据暂估库存商品去结转成本
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师,商品入库时没发票,收到货的当日暂估还是月末暂估?当月发票没收到,销售的商品结转成本吗?
9月销售的商品,开了销项发票,10月才开的进项发票,9月结转成本的时候还是要做暂估入库吗?
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
那老师,包工头个体还是一般计税比较好,是吧,税率低,差额5不划算,那包工头个体可以开专票吧
老师,包工头个体,还怎么差额啊?按一个点不是税率低吗?按差额了还得5个点
包工头注册个体户开劳务发票开几个点,能不能差额征收开票
老师,包工头注册了个体户,可以直接把劳务分包款转包工头个人卡吗
请问其他权益工具投资宣告发放现金股利分录是怎么做来着?
各位老师,我们学校3月才发放1月和2月的工资,之前没做计提,那这三月的账务工资怎么做呢
老师我根据这两份完税证明分别写了两笔分录,后面报销代缴分录这样写对吗?好像不对吧?我查了科目余额表应交税费期末余额在借方,现在怎么处理呢?
小规模能开6%的服务费票么?为什么在开票的时候只有1%/3%的税率
老师,您好,我们单位现在给一个员工做个人所得税汇算清缴集中申报,这个员工在其他公司也有发放工资。现在给他做汇算清缴,我们公司是需要把他在另一家公司的工资金额一起填上去做汇算缴吗?
老师,请问分公司是非独立核算的,但是社保人员是在分公司购买的,那个税也是在分公司申报吧,只是企业所得税申报汇总是吧