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老师好,我单位是小规模纳税人19年12月开了20万的免税普票,销售农产品种子发票,增值税依照国家税务局要求主表19行填写了免税额6000元,现在税务局要求我改19年的企业所得税汇算,要求加这6000元的税款转入营业外收入科目中,我想我企业都是免税的,怎么让我莫名其妙加上6000元的营业外收入,能不能给我提供一个会计条款证明我不需要确认这部分营业外收入,谢谢老师

2021-10-14 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 18:27

你好,这个是要加,免的增值税本来就要转入营业外收入,做账也是要这么做的

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快账用户1099 追问 2021-10-14 18:28

老师我没有税,增值税报表自己算的6000元税,20万是免税的票,哪里来得6000元的营业外收入呢

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齐红老师 解答 2021-10-14 18:30

同学,20万对应的增值税就是6000,只是因为你享受增值税的税收优惠没有交这6000,但这个不代表是没有税,因为不要你交这6000,所以应该转入营业外收入,如果说你企业是享受免所得税的,你现在加这6000最后所得税也会免,也不用交,但如果只是享受免增值税就要交

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快账用户1099 追问 2021-10-14 18:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-14 18:31

不客气,祝你工作顺利

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快账用户1099 追问 2021-10-14 18:47

老师我开的免税种子的发票应该所得税也是免的吧

老师我开的免税种子的发票应该所得税也是免的吧
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快账用户1099 追问 2021-10-14 18:48

就是销售免税农产品的,所得税这块多出的6000元能不能免交

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快账用户1099 追问 2021-10-14 18:49

能不能免确认所得税营业外收入

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齐红老师 解答 2021-10-14 19:04

农产生确实有免税条款,但是也要看你公司具体情况和当地规定,而且所得税是否免税做税务登记时也会告诉你的

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快账用户1099 追问 2021-10-14 19:05

好的老师,我改过来吧

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齐红老师 解答 2021-10-14 19:32

嗯,如果你确实享受免所得税,改了也不用交的

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你好,这个是要加,免的增值税本来就要转入营业外收入,做账也是要这么做的
2021-10-14
第三个问题,分录是对的。
2022-04-19
您好,更具您的描述,关于利润的计算方式是正确的,季度预缴企业所得税,还要关注一下,是否存在纳税调整的情形,如果不存在纳税调整,那就是直接按照账面利润乘以适用的税率来计算缴纳。 然后小规模纳税人开普票,季度您没有超过30万,所以不需要交增值税。 您的分析是正确的,希望能帮到您。
2024-03-27
同学您好 如果账套不改凭证而仅更改报表,这种做法是不规范的,可能会导致后续更多问题。 从正确的会计处理角度来说,所得税计提应该按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额,在符合税法规定的基础上准确计算应纳税所得额后计提所得税。 但由于你们已经进行了年报调整并补缴了所得税,这种情况下如果不调整账套凭证而直接改报表,容易造成数据混乱和不一致。建议与税务部门沟通,说明实际情况,尽量采取规范的会计处理方法,调整账套凭证以确保财务数据的准确性和连贯性。同时,应重视税务合规,避免类似瞒报收入的情况再次发生。
2024-08-30
你好需要计算做好了给你
2021-12-06
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