对,没错,就是你这么做会计分录。
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师,有个股东要退股,按照现在投资原值4.2万/股退股,未付分红:9-10月 33906元,当时股东投资120000元,有48000元是跟公司借款投资的,已经收回借款投资21940元,现在实际投资本金:120000+26060(分红中扣回额)=146060元,累计应退给股东:146060+33906=179966元,当时股东入股做账实收资本是186060元,现在我想冲掉他全部实收资本,不留尾巴上面 ,那这笔分录如何做的?
老师你好,股东企业在公司成立时代付了180万土地承包款,当做投资入了实收资本了,我们企业注册资本是1000万,股东企业在我们公司的持股比例是10%,现在她们把80万从实收资本上调出来,变回其他应收款,这样可以的吗
老师,股东现在打进来了10万元投资款,之前股东也垫付了2万元进来,老板意思是把这两万也做投资款入实收资本,这样资产负债表里实收资本就是12万,而现在流量表中吸收投资而收到的现金只有10万是对的吧?因为当时的2万,我是直接借:其他应付款―xx股东,贷:实收资本
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,我现在坐汇算,2024年利润表中利润总额亏损20万,但是24年汇算我调增了24万,应纳税所得额4万了,缴纳所得税了,那24年利润表是否需要修改?
老师,这个分录后面的附件,是不是要老板写个说明同意把这两万转投资款啊
对,肯定需要老板写个说明或者股东写个说明才行呢。
那老师,现金流量表中吸收投资款是10万没错不
对,那就是应该填写10万呢。
嗯!谢谢东老师!五星好评
好的好的,谢谢您了,给个五星好评。