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老师,您好!我公司挂靠别人单位做工程,但我们这边要做内账,我们收到挂靠单位扣了管理费工程款记 主营业收入,那对方记应收账款吗?我们这边实际做工程的小老板们记什么了。

2021-10-13 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-13 11:49

同学你好 对的 计入应收账款

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快账用户9115 追问 2021-10-13 11:55

老师,您好!小老板们记啥,其他应付款还是其他应收款?

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齐红老师 解答 2021-10-13 11:58

这个计入其他应付款

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快账用户9115 追问 2021-10-13 12:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-13 12:06

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 对的 计入应收账款
2021-10-13
你好,同学。 你是要开票给资质方,他以支付成本 的形式支付给这个挂靠人的。
2020-12-31
您好 有好多单位是对挂靠方直接开票结算 一样的做分录啊 挂靠都是开的被挂靠方的发票 不开自己的材料公司跟劳务公司发票的
2023-01-02
同学您好 挂靠相当于公司承接业务,与甲方的结算其实应当作为公司的收入,支付给挂靠方款项做为公司的成本,尽量让挂靠方在日常采购中用公司的抬头开票,如果没有发票不能税前扣除。
2020-12-31
你好,多这个部分一般是私户转了,实务中,
2021-06-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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