你好 ; 那你现在找出来的话。 已经认证了的话 意义不是很大了
老师好,公司一月份没有收入,但是开回来几张进项票,现在不要抵扣进项票等到有收入的时候再抵扣可以吗?账上也不要体现开回来的进项票可以吗?
老师,去年11月份有一张住宿的专用发票没有记账,但是进项税认证也抵扣了,怎么办,可以补记吗?
老师,以前年度进项的记得有点乱,有可能发票没有回来但是也认证抵扣了,现在要找出来还有意义吗?
老师,之前的会计记账应交增值税有点乱,现在想把这个科目理顺,发现有漏记,或者记错科目,还有发票未收到也记账的情况,也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况,我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗?还是我根据账上的数来填差额部分?还有就是未收到发票,但是已经进行进项抵扣了,我这个要怎么弄呢,因为是两年前的票了,应该是没办法拿回来了,我这个要怎么处理?
一般纳税人公司,正在建设,还没有领税控盘,从没有实现过收入,也没有对外开过发票,但是前期投入的费用,收到的进项发票有很多,都未进行认证抵扣,将来企业开始开票了,这些进项可以认证抵扣的对吧?老师
老师,看本期发生了多少工程建设其他费用看哪个科目的哪个方向,这个建设其他费和待摊投资一样吗
老师劳务外包的工资在汇算清缴时,填写工资薪金支出纳税调整表,工资薪金工资,实发工资里包含这个数据吗
老师,我们公司2023年度应付职工薪酬工资科目贷方余额四十多万,但是汇算清缴前发放了,我按个税当年的数据填上去了,对吗
老师,工程施工和在建工程的区别是什么,同样是归集工程的成本,什么时候使用哪一个?我们租赁了一个荒地,也许会在上面进行施工,后期用于存放材料,建设期间应该计入什么科目?
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石
可是我账面上目前会不平,因为之前有一些已经认证抵扣了,但是我们账面上没有记
你好 ; 你账上 意思 是认证了 你没有做账 ;那就得补做了
拿到票肯定是做账了的,主要是没有拿到票的情况,意思就是找以前年度已经认证抵扣但是没有票的
你好 ; 去核对你发票和账上处理。 每一票据挨着对。 看那些做了 那些没有做。 没有发票你 认证了 最终 你有没有收到发票
如果已经认证了,但是没有收到发票,也没有做账的话要怎么处理呢?
还要2018年专票认证是要拿发票扫描的是吗
你好 ;没有收到发票 但是你认证了。 你知道这个业务发票是公司业务发生的吗? 是的话。就补做。 只是没有发票记得汇算调整
嗯,那如果已经认证了的进项怎么处理,不需要处理吗?
你好 ; 已经认了 。但是没有做账的 肯定要做账的; 不然你 账上和你申报表是不对的
如果是以前年度的,只能通过以前年度损益调整哦!
你好; 是的;成本费用走以前年度损益调整处理科目