同学您好,不会改变的
老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
我现在发现七月份有一张凭证搭账科目用错(不涉及到现金和存款),我现在可不可以把七月份的账反过账后再修改凭证 七月份的账还没装订成册,我想这样修改行不行啊
金蝶专业版,我8月已经写有凭证,凭证没有审核没有过账,我发现7月份有分录错误,想修改请问我反结账反过账后,我八月凭证会改变吗?
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
企业所得税汇算清缴审计发现有23年的发票,需要调整嘛?
是江油党校吗?质询会计
老师呃,预收账款和预付账款,还有应收账款都有张杰这个人额的业务存在,我怎么就用一个科目应收账款把这些往来全部记好,怎么个记法?分录您详细讲一下
工商年报中得纳税总额,应填应交税费的实缴数吗?还是计提数?是否包含个税?预交的所得税是否包含在内?
补充上面一下没有所得税小规模的
老师!我们以前年度支付的28万元房租水电今年做账没有所得税,借方用利润分配,现金减少了哪里体现出来,具体说明下分录谢谢
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
老师,那个应收账款有有叫张杰这个人儿,然后应付的时候呢,老板叫我充那个应收的章节,然后预收预预收账款中也有章节这个人,然后他说就是就这些这些来往来这些科目都有,都相当于都有这个人,我怎么区分就是快速找着说是呃呃应付的时候走应收呃应收贷方,然后预收账款的借方就是预付账款。张杰,我怎么就把它们连接在一起?能就是快速找出来,不出错
老师,工资表老出不来,我可以当月先0申报吗,下月俩个月一起申报不,个税有什么影响不
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
那我把那个凭证修改后 在过账是不是要把之前那个自动结转的损益删掉在过账 过账不能自动过账了要手动是不是
选择相应的7月份手动过账是不是
然后还是要选择结转的期间
您损益类科目调整的话,可以手工改一下结转凭证
就是不用再从新自动结转损益是不
您好,是这样的,是这样的
好的 那我结7月的账 后面8月的凭证会有影响吗?
就是我修改后结7月账 然后是可以选择期间的是不是?
麻烦老师了 我是个新手 我怕弄错了 多问几下
您好,是的,结账是一个月一个月结的,不影响后面月份的
好的 谢谢
不客气,这是我们的职责所在您对我的回复满意的话记得给我好评,谢谢!