你好,出差的业务可以抵扣的。
我现在接的这个一般纳税人的账会计走的时候都没交接,我之前也没有做过一般纳税人。其中高铁票,飞机票报销,进项税是我们自己算吧。打车票和过路费发票这些也可以计算进项税来抵扣吗?住宿费专票也可以抵扣进项税吗?
老师,我刚到一家公司看到有很多进项票几百万留存没有按时入账比如去年1月份开的还在手上,一般都是开销项,才抵扣进项,入成本,交不交税都是可控制范围,为何她不入账?或者没有销售,进项票一直不抵扣也不进成本正常吗?
我想问一下,我在一家代账公司实习,高铁票不是可以计算抵扣进项嘛,但我看她们会计做账都没有做进项抵扣,我问原因说是有的员工没有在公司登记都不能抵扣进项
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣,现在我需要怎么做会计分录
外聘专家发生的交通费(机票、高铁动车票)该入哪个科目?我查了下公司以前会计的做账记录,都是计入差旅费的,机票和高铁动车票都会有进项,不是非本公司员工车票的进项是不能抵扣的吗?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
不申报个税是不能做差旅费的,不是差旅费的也没法抵扣增值税。
那是随便任何人的高铁票都可以哪来抵扣吗
我不在这家公司上班,也可以拿我的高铁票去抵扣这家公司的进项吗,我是这个意思
不可以的, 差旅费的可以抵扣增值税,如果是福利费招待性质的,不可以的,外面职工来报销的,不属于你单位职工的,做到招待费里面不可以抵扣。
那是不是我单位的职工这个怎么界定呢,必须在单位有登记和给交社保的吗,因为我们这面有很多单位都不给交社保的
申报个税这个很好理解的,自然人电子税务局有这个人就行。
就是个税申报里面有这个人的名字,那这个名字的高铁票就可以抵扣进项,我这么理解对吗
好对的是的,可以这么理解的。
如果没有,我可以走管理费用~差旅费吗
不可以的,不可以的,不可以的。
但是我们会计让我走差旅费呀,您让我走招待费,这个有什么区别吗
单位职工出差的才可以走差旅费 不是职工的做招待费