你好,无票的收入一般在当月要做申报缴纳的
老师您好,我想问下就是我在2020年的时候支付了30万元的运费,21年的汇算清缴前票也没有来,然后我就把这一部分调增,缴纳了增值税,我现在就是21年的账务上是不是再不做任何调整,只是做缴纳了税款的这一笔
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
老师,我们每个月把没有发票的单据入账,接着每个月我是不是缴纳的只是增值税。这一部分例如什么快递费啊。运费啊之类的没有发票的我做进去了,接着年底时候我是不是得把这部分缴税?
老师,我想问下,如果我们公司有食堂大家吃饭,也不是外包,就是自己请了阿姨煮饭,接着每个月她在财务那预支了3000做伙食费,接着月底就拿这部分例如白菜10,豆腐10。等,写着价格的单据过来,我能入账吗?没有发票
老师,价外税,这个月多交,下个月少交什么意思啊?每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗?干嘛对方这么跟我说?因为我催他们开进项票进来,我没有进项票就会多缴税,我就不给客户开销项票出去了,说没有发票了
老师,去年7月份多提了折旧,7000多,今年还没有年报,我用去改去年的财务报表和所得税报表吗?直接把今年年报时的财务报表和所得税报表报对可以不?
4月份的企业所得税季度预缴利润报表的填报是本月数,和本年累计数是一样的,对吗?
学校食堂账务处理,会计分录怎么写?
为什么我查看高新企业第一季度所得税都没用加计扣除。在第二季度把之前合计上?每年都这样
老师请问个税工资已经申报缴纳税款了,还可以更正申报吗
公司以前年度的车辆没有入账,现在过户了,需要缴纳增值税,那么账上没有,这个要怎么处理?分录及税务怎么做
老师好,我单位今年一月收到了一整年的房屋租金120万,请问发票需要全额开具吗?账务处理是怎样的?全部确认为营业收入还是分期确认?
题目问的是B调整后的净利润,为什么只按照半年算呢?对于B而言不存在时间的问题呀?只有对于A的长投才会有2020年7月1日—2020年底的时间问题?
学校社会组织免增值税的吗?
企业汇总缴纳企业所得税,在2025年做2024年年度汇算的时候发现上季度分支机构的三项费用数据填错了,导致各分支机构可能缴税缴错了,汇算的时候怎么办呢
那些没有票很多,例如我们这些都是小店买的,金额都是不大的。只有收据那些。快递费也是几十几十,都是没有发票的。这些可以直接入账吗?
额,你说的是你买东西取得的发票对吧,如果是这些的话,不超过500的可以让他们开专用收款收据(有对方姓名和身份证号)就可以入账,如果不是就要所得汇算做调增
专用收据才行嘛?普通收据不行嘛?
如果没身份证和姓名的话,不行
那我在收据后面让对方写上名字跟身份证号是不是也可以?
嗯,也行,补充上去的
那些其他寄了快递的快递费呢
还是要取得快递发票
主要每次才二十几元,这样人家哪里愿意开发票?
现在不都有电子发票么
那个是客户存根。不是发票啊
类似顺丰啥的现在都用电子发票了,可以咨询下快递公司怎么开票
好的,明白了,谢谢
亲爱的同学,不客气哈