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老师,6月份员工借支2000元,分录:借:其他应收款2000贷:银行存款2000.7月份报销5315直接做的分录。借:管理费用3315贷:银行存款3315。现在分录要怎么做?

2021-10-04 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-04 10:07

借管理费用贷其他应收款2000

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快账用户5765 追问 2021-10-04 10:08

这次分录可以做到9月份吗

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齐红老师 解答 2021-10-04 10:09

你好 可以的可以的

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快账用户5765 追问 2021-10-04 10:33

老师,几个人的公司,公司就我一个财务,记账凭证的最下面一栏都可以写我一个人吗

老师,几个人的公司,公司就我一个财务,记账凭证的最下面一栏都可以写我一个人吗
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齐红老师 解答 2021-10-04 10:35

制单和审核最好是分开写,你老板的有一个。

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快账用户5765 追问 2021-10-04 10:41

写的话要手写还是打印出来的?

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齐红老师 解答 2021-10-04 10:45

软件里面做 然后打印

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借管理费用贷其他应收款2000
2021-10-04
借管理费用3090贷,其他应收款3090下个月支付,借其他应收款1090贷银行存款。
2021-06-01
你好,你的两个分录都是对的,没问题
2022-07-23
一般用往来款过渡,好用来核算
2022-02-09
你好 不需要做两次 直接 借管理费用 贷 银行存款
2021-08-12
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