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a公司为电商,是b公司积分兑换商品指定供应商,b公司客户得到b公司的积分后,到a公司平台购买商品,买了一本书,用了50积分和支付a公司50元钱。(正常这本书价格100元),然后a公司用这50积分跟b公司兑换50元钱。请问如何做账务处理,如何给购买商品方和b公司开具发票?(请注意,这是一本书,书款等于从两处取得,如何分别给对方开发票?发票中的数量怎么填写,填写1的话,那就进销数量不符,填写0.5,这是一本书,不是一公斤)

2021-09-29 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-29 12:17

你的单位可以是本的 这样不就行了吗 开发票开0.5本

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快账用户8869 追问 2021-09-29 14:51

0.5本书(半本书),这样的发票不会有风险吗?因为单位是本,如果是公斤这类的单位肯定没问题。 还有问题,给b单位开具的发票如果也是书,但实际b单位没有收到过书(书发给在平台用钱和积分买书的人了),b公司收到书籍的发票能入账吗?如果能入账,请问分录是什么?谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-29 14:58

没事的 这个没有风险的 计入办公费就行了

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你的单位可以是本的 这样不就行了吗 开发票开0.5本
2021-09-29
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-06
你好, 要求:根据上述资料,不考虑其他相关因素,分析回——这个问题 是什么呢?
2020-06-16
你好 1 借,应收账款203.4 贷,主营业务收入180 贷,应交税费——应增销23.4 2 借,待处理财产损溢300 贷,原材料300 3 借,在建工程18.6 贷,库存商品16 贷,应交税费——应增(进转出2.6) 4 借,应付职工薪酬 0.5 贷,其他应收款0.5 5 借,委托代销商品8000 贷,库存商品8000 借,应收账款11300 贷,主营业务收入10000 贷,应交税费——应增销1300 借,销售费用100 贷,应收账款100 借,主营业务成本8000 贷,委托代销商品8000
2020-06-16
你好 1 借,应收账款203.4 贷,主营业务收入180 贷,应交税纲——应增销23.4 2 借,待处理财产损溢300 贷,原材料300 3 借,在建工程18.6 贷,库存商品16 贷,应交税费——应增(进转出2.6) 4 借,应付职工薪酬 0.5 贷,其他应收款0.5 时间不够了,您再说句话
2020-06-16
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