你好,出报废说明就可以的,你们有依据吗?
老师好!我这里有一个公司,很早以前买的东西,我是2020年12月份接手的会计,我接手之前就没有再计提折旧了,我接手之后也没有计提,其实早已经到了报废的时间了,我现在怎么处理呢
老师好!我这里有一个公司,很早以前买的东西,我是2020年12月份接手的会计,我接手之前就没有再计提折旧了,我接手之后也没有计提,其实早已经到了报废的时间了,我现在想报废,应该走什么手续呢?还有,账务怎么处理呢(钱倒是也不多,还有7000多元的固定资产)
刚接手一个老公司发现有一个固定资产还有净值,之前提过折旧,但是呢,没有折旧明细也没有痕迹可以找到以前怎么计提折旧的。从税务报表里面看从19年至今都没有计提过折旧。那我现在应该怎么办呢?是把它当作一个新的固定资产重新计提折旧吗?可是也不知道这个固定资产是什么。谢谢!
我新接手一个小规模企业是个04年的老企业,之前没有帐,每季度报税0申报。我从电子税务局里面下载了报表,发现有个固定资产计提过折旧,现在还有净值,但是不知道是怎么计提的,也不知道固定资产是什么?像这种怎么处理?继续计提折旧?原值是115200元累计折旧是68478.92元固定资产净值是46721.08元。
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
要什么依据呢?东西都不知道是什么时候买的了,如果想查,不知道要查几年的账目才能查到呢
你好,你们是怎么报废的?有报废说明吗?谁给你们做的评估?