你好,呵呵,这个车是你单位的吗?
老师,我们公司没有公务用车,然后我们想和领导签订一个汽车租赁协议,想公司总领导的车,这样行么?这笔业务都要考虑哪些因素呢?
老师你好,我想问一下,我们是物流公司,现在想和其他公司签租赁协议,然后以后的加油开票都用我们公司抬头,签这个协议我们公司会产生哪些费用,要交哪些税
老师。项目管理人员的车辆已与公司签订租赁协议,协议里面写清楚过路费和油费都由公司承担。那他开的过路费发票,公司能进行进项抵扣吗?但是我们签订的这个协议是不拿租赁费的,只是车辆发生的一切费用都由公司承担
你好,老师我们公司用其他公司去拿资质签合同,但是付款是由我们公司付款的。想要乙方给我们公司开票,不然进项票就没有了。合同里面签一下什么或者签个什么协议呢
老师,有关于一个24年企业汇算清缴的问题,24年有一笔招待费是20元,只有收据,按照正常需要调增,现在情况是这样子的公司一共发生了500元招待费按照收入的千分之五可以抵扣的是200元招待费,一共调增的招待费是300元。我这个20元的招待费,是否还要在纳税调整表的其他项目当中去进行调增?
此题分录怎么写?是借长投贷股本
销售费用招待费,是计入企业汇算清缴时哪一栏?
老师您好!请问在金税四期下,暂估入库后对后期发票的取得跨年,比如2023年发票没有取得,2024年取得入2024年的成本,对企业所得税和汇算清缴有啥税务风险吗?
老师,实收资本200万的现金这种可以吗
老师,代扣个人社保费科目期末是平的还是有余额的啊
商品已经收到了,成本票不能及时开,可以暂估入库吗?成本票在明年汇算清缴前开进来可以吗?
老师 24 年银行扣了一笔企业账户管理费用 300元没有入账,请问今年怎么做这笔帐?
老师你好,23年9月有笔研发费用费用化1000元的分录,由于手误一进一出平了,怎么调整科目,要申报高新,如果改的话,财务报表更正第三季度和第四季度的、还有季度所得税第三和第四季度还有年度企业所得税汇算清缴吗
股东投资款应该转2万,转入了20万,直接退回可以吗
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不是,是其他公司的,
你好,是你单位租赁别人的吗?你单位需要交一个印花税就可以啊,其他的都是对方缴纳。
如果我们就是想签租赁合同可以去开票而已,实质不是去租,我们公司需要交租赁费吗?像这种怎么操作呢
你好,必须有租赁业务 加油费你才可以做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
租赁合同的印花税是千分之一吗
对的是的小规模可以减半。
我们公司交租赁费和印花税
你好,按照财产租赁合同缴纳印花税。
对方公司需要交什么税
增值税 附加税 印花税 所得税