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老师,有关于一个24年企业汇算清缴的问题,24年有一笔招待费是20元,只有收据,按照正常需要调增,现在情况是这样子的公司一共发生了500元招待费按照收入的千分之五可以抵扣的是200元招待费,一共调增的招待费是300元。我这个20元的招待费,是否还要在纳税调整表的其他项目当中去进行调增?

2025-04-12 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 22:40

您好,根据不用考虑业务招待这个比较了,这是无票费用, 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户2151 追问 2025-04-12 23:06

嗯,老师您的意思就是说虽然他在招待费当中已经调整了,但这个不用管,需要在这个其他行再进行调整,是吗

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齐红老师 解答 2025-04-12 23:07

您好,是的,因为他无票,一分也不能抵,没有比例可算

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快账用户2151 追问 2025-04-12 23:08

老师,不能算作他已经在招待费当中的300已经调整了吗?还是必须再次进行调整了?

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齐红老师 解答 2025-04-12 23:10

您好,是的,不作招待费调整, 全额调整嘛,无票费用去调整

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快账用户2151 追问 2025-04-12 23:20

你的意思招待费当中他已经调整了那个事情不管,反正做无票,进行调整就可以了。因为他本来在招待费当中已经算调整了,再调整没有造成多调整吗?老师,假如这个这笔费用没有入账,招待费只需要调增280元,利润多20元,整体也是300元。但如果我入账需要调整300元,在其他又调增20元,我这不是多亏损了20元吗?

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齐红老师 解答 2025-04-12 23:26

您好,我明白您意思了,先在招待费500里调增500-200=300,我们按本来480调整280的,20也在这里调增了,那就不用再当无票费用调整了, 前面是我错看全部无票招待费考虑复杂了,您的方法好,就在招待费调增,调增280

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快账用户2151 追问 2025-04-12 23:39

老师,您的意思我理解一下,就是将这一笔全部在招待费全部在招待费当中调整300元来处理,不用再到其他项目调整那里再去调整20元,是吗?

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您好,根据不用考虑业务招待这个比较了,这是无票费用, 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-04-12
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
您好,汇算清缴前取得发票,视同汇算清缴年度取得,直接在利润表体现即可
2022-05-11
您好,这个的话是属于 C广告费按照利润总额的12%可以税前扣除
2023-12-10
你好 同学 该公司最优的业务招待费发生额为15000*0.5%=75万元
2022-12-26
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