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11月暂估的成本,12月底没有收到发票怎么做账务处理

2021-09-26 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-26 11:27

你好 确认以后也不能回来发票就正常入账 年报时纳税调整 

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快账用户2838 追问 2021-09-26 11:29

入账了,发票确实回不来,在账上怎么做账把这部分成本给减掉

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齐红老师 解答 2021-09-26 11:37

你好 正常入账就可以 因为真实业务  后面纳税调整

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快账用户2838 追问 2021-09-26 11:41

在账上就没办法反应出来吗

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齐红老师 解答 2021-09-26 11:45

你真实发生的业务就应该做帐,如果是假的,你可以红冲。

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快账用户2838 追问 2021-09-26 11:46

是真的,货已经销售,款也已经付

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齐红老师 解答 2021-09-26 11:49

这情况应该正常入账的。

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你好 确认以后也不能回来发票就正常入账 年报时纳税调整 
2021-09-26
关键是那个金额是真实要支付的还是虚假暂估?
2024-11-18
汇算清缴前取得发票,都是可以税前扣除的
2023-10-30
你好  把暂估的红冲按发票入账 
2022-01-11
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
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