你好!不对。不是贷成本。是实际消费的时候,借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
老师您好,请问商贸公司销售材料,不上班销售一笔就要结转成本分录这样做对吗?销售材料借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—增值税—销项税。马上结转成本借:主营业务成本贷:库存商品
老师您好,请问公司做足浴休闲的,会员充值,如充值1000元送200,这200元我做销售费用,借销售费用贷主营业务成本对不对?
我们是餐饮公司,做的内帐,没有发票,顾客充卡,比如充1000送200,这个200要做成销售费用的话,收入就是1200,老板说不做成费用,不体现,没搞懂,网上搜的是借银行存款,销售费用,贷预收账款,实际就收到了1000元,还是借银行存款1000贷预收账款1000啊,谢谢
老师好,公司用1万元的外购商品抵1万元广告费,外购商品成本0.8万元,请问会计分录 借:销量费用-广告费10000贷:主营业务收入-视同销售/应交税费10000,借:主营业务成本8000贷:库存商品8000,这样做对不对?
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
出差补助可以直接报销好还是放到工资里一起发放。
工资表里,税前工资是应发工资减去个人社保,住房公积金吗?
老师,请教下财务bp简单点介绍是啥 具体是做什么?
老师,库存商品出库送礼怎么做账,一边是成本,一边是费用,怎么切换
你好老师! 如何统计, 一般纳税人还有多少进项可抵扣? 麻烦老师给个详细步骤,谢谢
销售,实际6673货款,由于计算错误终端收款6661,相差12元,这个分录 借现金,6661 坏账准备12 贷主营业务收入6673
请问老师,单价500万元以内固定资产一次性扣除政策现在还有吗?如果还有持续到什么时候?
黑水农村信用社手机银行登陆需要员工工号怎么办
个体工商户,法人,就是投资者吗
个体户也分一般纳税人和小规模纳税人吗?
好的,谢谢老师辛苦您!
你好!不用客气的了。