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老师您好,请问商贸公司销售材料,不上班销售一笔就要结转成本分录这样做对吗?销售材料借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—增值税—销项税。马上结转成本借:主营业务成本贷:库存商品

2020-10-30 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-30 12:51

你好       是的。  你如果是日期来做账的话  你可以发生一笔做一笔 。 或者你嫌麻烦 可以月末的时候一次性做结转成本的明细表 来结转成本也是一样的。     

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快账用户7391 追问 2020-10-30 12:52

老师日期做账,是不是就是按照发生时间

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齐红老师 解答 2020-10-30 12:54

你好 正常是按你实际发生的时间。 我上面说的日期 也就是说的你实际发生的时间   

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快账用户7391 追问 2020-10-30 12:54

月末一次结转是不是借主营业务成本—某某材料 —某某材料 贷:库存商品

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齐红老师 解答 2020-10-30 12:57

你好  是的。 就是这样来做。 记得后面附明细成本表    

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快账用户7391 追问 2020-10-30 12:58

好,老师谢谢你

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齐红老师 解答 2020-10-30 12:59

没事的 希望能帮到你   

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你好       是的。  你如果是日期来做账的话  你可以发生一笔做一笔 。 或者你嫌麻烦 可以月末的时候一次性做结转成本的明细表 来结转成本也是一样的。     
2020-10-30
你好 你当时   销售100的时候 开票也是开的100出去的话  就得按第一种来处理 。  如果是同一个月发生的    销售出去马上退货 发票开的是50  那么就可以按第二种处理  
2020-11-28
同学你好 补做就可以了
2023-07-05
同学你好, 销售产品: 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费~应交增值税~进项税额 13——这里是销项税额,不是进项 销售退货 借:应收账款-53 贷:主营业务收入46.9 应交税费~应交增值税~进项税额6.1 ——这里也是销项;金额都是负数; 其他两个分录是对的;
2021-08-26
对的,你要红冲成本,在做一个正确的成本
2022-09-17
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