您好 记入周转材料摊销时,计入业务招待费。
一家餐饮公司现在装修期间,装修费用记长期待分摊费用,空调桌椅 厨房设备等计入固定资产。请问老师就像买办公用品还有些管理费用,因为是老板直接就把钱给支付了。因为还没有开业,公司账上也没钱,也没收入。只有支出,还是老板私人微信付的钱。现在就是账上没钱,没收入,只有支出。我从怎么做账啊?
房地产公司,老板买厨房用具2万,有贵宾时做饭招待.怎么做账,是固定资产,还是直接管理费用-招待费
老师好,公司买了一辆办公用的车,21万,怎样入账?是做固定资产还是直接走管理费用?具体分录是怎样的?谢谢!
我们是船运公司,固定资产是船,船金额1800万一只,现在有一只船厨房装修了七八万,收到装修费,怎么做账,领导说不入长期待摊费用,那入费用还是成本怎么做分录?
老师 事业单位要建一个宿舍 招标 我们房地产公司中标了 2500万接下来的工程 我们房地产公司买了雾炮机7300 怎么做账务处理? 是直接进开发成本 还是必须固定资产?
老师,麻烦问一下,我是先报完所得税表,然后再做账计提所得税费用是吗
一般纳税人只要开了发票就得交税是吗?不分专票和普票
老师,利润÷收入是毛利吗
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。