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电子专用发票开票跨月后,发现品名开错,如果购货方已经抵扣了,那能红冲吗

2021-09-24 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-24 10:40

您好,让对方开红字信息表,你根据红字信息表开红字发票即可完成红冲

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快账用户5330 追问 2021-09-24 10:42

老师您有关于发票红冲的相关处理的操作步骤吗

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齐红老师 解答 2021-09-24 10:43

 先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

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您好,让对方开红字信息表,你根据红字信息表开红字发票即可完成红冲
2021-09-24
你好,这个是需要购买方开红字信息表然后销售方再开红字
2024-11-12
你好 不退回去 认证了不退
2021-04-12
同学你好 这个没有风险的哦 正常业务
2022-11-24
你好,你什么时间红冲的?是在这个月吗?
2021-11-05
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