你好,不是的,2万元是负债,需要先分配。未分配利润是所有者权益,是按公司章程的
老师,我们公司有6个股东,其中一个股东在5月退股了,按照我们内部报表利润,1-4月按持股比例有分红5万元,但是我们外账是一直是亏损的,这个分红我们要怎么支付呢?
老师,我想问一下,公司要解散,报表上面应付股利有2万元和未分配利润有3万元,分红的话,是把这两个数加起来5万,再按股东的比例分红吗?
老师,我们是农业合作社企业,去年公司的利润是100万,返还盈余分配60万,剩下40万股东分红。请问农民专业合作社申报表上面,按惠顾额返还占盈余分配比例,和 按股本返还占盈余分配比例 这两项分别应该怎么填
老师,我们是农业合作社企业,去年公司的利润是100万,返还盈余分配60万,剩下40万股东分红。请问农民专业合作社申报表上面,按惠顾额返还占盈余分配比例,和 按股本返还占盈余分配比例 这两项分别应该怎么填
老师我想问下,我要接收一个新的公司的帐,他们账上未分配利润为460万,股东暂时不想分配分红,账上盈余公积为3.万,注册资本为50万,是不是到12月份时应提取法定盈余公积为25万-3万=22万,明后年有盈利不用再提取了
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
未分配利润三万怎么分红?
要看你们的公司章程的
如果不看章程的,是不是要先把未分配利润结转到应付股利,在按比例分配呢
这个要股东之间形成补充协议,如果确实没办法,那么按照比例分配
现在老板问我有多少盈利,我就只需要告诉他这两块加起来5万,对吗?
不对的,你们只有3万的盈利的
2万不是也没分到,对于老板来说,他还有五万块钱可以分出来,对么
那个是负债啊,你自己可以看啊,这5万元分成两部分,如果都是一样的,你在资产负债表区分就没有意义了
知道,负债也是要给回老板的,盈利也是要按比例分给老板的,老板只要数字,跟他说还有5万可以分就可以对么,老板不管负债什么的
可以的,你这样跟老板说也是可以的
那我明白了,谢谢老师
不客气,满意请给五星好评哦