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老师您好,我单位去年收到一笔工程款,并已开票做收入,工程完工时核算费用需退还给客户一部分工程款,财务应该怎么处理?需要开红字发票吗?

2021-09-18 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 16:49

你好,要开具红字发票 的呢,退款了 呢

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快账用户9498 追问 2021-09-18 16:51

是开具退回金额的红字发票吗

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快账用户9498 追问 2021-09-18 16:52

比如去年收了一百万,今年退回三十万,是不是开具三十万的红字发票

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齐红老师 解答 2021-09-18 16:52

嗯嗯开具退回的30万就可以的

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快账用户9498 追问 2021-09-18 16:53

开具的红字发票是不是要放在退款的批件后面

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齐红老师 解答 2021-09-18 16:54

嗯嗯是的呢,做红冲分录

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快账用户9498 追问 2021-09-18 16:56

账务处理是不是借:以前年度损益调整 应交销项税 贷:银行存款 借:利润分配/未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户9498 追问 2021-09-18 17:00

老师您能发一下会计分录吗?谢谢

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快账用户9498 追问 2021-09-18 17:04

老师您好,麻烦您发一下会计分录!谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-18 17:06

额嗯,这样做分录就可以的呢

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快账用户9498 追问 2021-09-18 18:49

做红冲分录了,还要做以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2021-09-18 18:51

红冲做完结转入以前年度损益调整的呢,

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齐红老师 解答 2021-09-18 18:51

在以前年度损益调整结转入利润分配

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快账用户9498 追问 2021-09-18 18:59

老师我还是没明白做红冲分录了怎么做以前年度损益调整

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快账用户9498 追问 2021-09-18 19:04

红冲分录借:银存 -30 贷:主营业务收入-27  应交销项税 -3  退款分录:借:以前年度损益调整27   贷:应交销项税3  贷:银存30   借:利润分配27  贷: 以前年度损益调整27

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快账用户9498 追问 2021-09-18 19:05

红冲分录是不是不用做了?直接用以前年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2021-09-19 12:01

不是 ,借主营业务收入,贷以前年度损益调整,正常应该税额不用结转

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你好,要开具红字发票 的呢,退款了 呢
2021-09-18
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
(1)先做一笔冲销3月无票收入的凭证摘要写:上月无票收入,本月已开票。会计分录为: 借:银行存款(红字) 货:主营业务收入(红字) 货:应交税费一应交增值税(销项税额)(红字) (2)根据开具的发票入账 借:银行存款 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-11-07
同学你好 人材机的比例是30:60:5
2021-08-24
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2020-08-21
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