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你好,老师 发货403块 发货时 借:应收账款-牧原 134243.33 贷:主营业务收入 118799.41 应交税费-销项税 15443.92 收到货款 借:银行存款 134243.33 贷:应收账款 134243.33 结转销售成本 借:主营业务成本 57428.03 贷: 库存商品 57428.03 这是之前发货403块做的分录,现在由于之前搞错了,现在退36024元给客户,9月17日已退还,我要怎么做分录呢?

2021-09-18 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 16:04

之前错误账务冲红,然后做一个正确的 或直接按退的冲收入

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快账用户3154 追问 2021-09-18 16:11

你好,老师,你可以做分录给我一下吗?

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齐红老师 解答 2021-09-18 16:20

借,主营业务收入36024-增值税 应交税费,36024对应的增值税 贷,银行存款36024

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快账用户3154 追问 2021-09-18 16:31

你好,老师,不太明白呢,借,主营业务收入36024-增值税 应交税费,这个是什么

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齐红老师 解答 2021-09-18 17:01

你退了收入减少了,你减少的收入和增值税

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之前错误账务冲红,然后做一个正确的 或直接按退的冲收入
2021-09-18
你好,这个运费已包含在主营业务收入里面了吗?如果包含了的话,借银行存款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-09-18
同学你好 计入成本就行了
2021-12-20
您好,你们生产的周期会有多长,您这样处理是可以的,谢谢
2021-05-23
你好,退货如果开票不就是红字发票么,负数就放在借方了。
2024-11-26
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