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收入做账: 借:应收账款——顺丰代收款 10万 ——现金 2万 贷:预收账款 12万 借:银行存款 8万 现金 1万 销售费用——顺丰运费 1万 财务费用——顺丰手续费 1万 贷:应收账款——顺丰代收 10万 ——现金 2万 实际收到的银行存款包含已经扣除的管理费1万,这个管理费应该如何做账?

2021-09-18 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 10:22

 你好 ;   你们这个为啥都没有做收入 。  直接在应收账款 和 预收账款里面去处理了 。  

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:23

最后要结转的

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:24

想明白管理费用那个怎么做账

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:24

你好 ;  你描述下这个业务看看 。这个管理费 是啥情况的。 你们是要支付的管理费 算是销售费用吗

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:26

肯定是管理费用啊!老师你是哪儿不明白?

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:27

你好 ;   我是看你上面做的两笔分录 做的收入  没有体现出来收入  ;  你还挂了一个预收账款贷方     是到时要转到收入 和税费去吗 。还有这个管理费描述下  你们之间业务 怎么产生的管理费用   才能判断科目  

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:28

我们这个业务就是按照发货表做,顺丰代收款和现金两种方式,但是在银行存款中8万元,已经扣除这个管理费了,不清楚这个管理费如何做账?

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:29

对,期末这些都要结转收入的,

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:30

  是你们扣除别人的话 还是别人扣除你们的 管理费 ;这样我才能判断科目  

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:30

管理费这个就是库房产生的相应出库费

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:31

别人扣除我们的

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:31

 你好。 那你们就为了销售业务发生的。 计入借销售费用-管理费贷应收账款 。   你到时   去冲应收账款 或者预收账款     ;   ;到时看你收款的时候  做什么科目    

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:34

是的,这样计入应收账款,不就期末有余额了吗?我怎么冲掉呢?

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:35

老师,方便做个分录吗?

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:35

你好 ; 到时 你   应收账款比如是100元 。 你管理费是   20   那么你实际到账是 80      100来做收入哦 。这样会平的   

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:39

我还是不懂,顺丰代收款和现金的钱数是固定的,扣除相应运费,就没有这个管理费什么事了。这样增加上管理费,但是银行存款数就对不上了呀。

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:41

银行存款确实实际收到8万元,但是这个管理费确实已经扣除1万元,实际收到的钱已经扣除这个管理费了。

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:41

 你好 ;     那你们这个管理费   实际到的 款 和现金数应该是减去了 管理费的钱的 。  你们这个顺丰代收   是别人代收你们的款   然后扣除管理费用  和运费后的金额  在转款给你们吗  

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:43

对的,就是这个意思!!!代收款是根据发货表最后求和得出的,我们会相应收取定金就是现金。

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:44

老师,可以根据我那个账做个分录吗?我自己搞不懂

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:44

在第1条提问的那个

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:45

万分感谢!!!

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:46

 你好 1.   别人代收 你应该是做账 :借  应收账款-某客户  贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  ;2.别人代收 :借    其他应收款-某公司  贷    应收账款-某客户 ;3.  对方扣除费用 和运费 然后转款给你 :借    银行存款   销售费用-运费   销售费用- 管理费   贷  其他应收款-某公司  。这样处理就行了。  我看你上面的分录好乱    

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:51

老师,第二部是什么意思啊,没懂。。。

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快账用户2313 追问 2021-09-18 10:52

是第二步。

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:53

 第二部 就是对方帮你代收客户的款 挂的分录 

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快账用户2313 追问 2021-09-18 11:15

老师,还是不对啊。应收账款12万也就是收入12万,那第三步就是: 借:银行存款 8万 现金2万 销售费用——运费1万 销售费用——管理费1万 财务费用——手续费1万 贷:其他应收款 13万

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齐红老师 解答 2021-09-18 11:17

你好;  怎么会不对 ;  你应收客户是100元 ;  你扣除了 管理费用10元 。 运费  10元。  你实际到账的是 80元 。   你按照我上面写的分录不会有问题的  

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 你好 ;   你们这个为啥都没有做收入 。  直接在应收账款 和 预收账款里面去处理了 。  
2021-09-18
你这是内账还是外账的账务处理,正常做收入会有相对应的增值税销项税额
2021-09-19
你好,你的两个分录都是对的,没问题
2022-07-23
同学你好 这样做可以的
2022-12-30
您好,这个不对,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万, 他报销是有发票要入费用的,不是借款的
2023-05-18
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