您好 这样写分录正确的
李大海出差回来报销差旅费3795元,可以抵扣的进项税额63元,余额交回现金; 会计分录 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 库存现金 贷:其它应收账款 请问这个库存现金应该怎么算,谢谢
老师,这张动车票,我公司要算进项税额8.26元,那我做账时借:管理费用-差旅费91.74 应交税费-应交增值税(进项税额)8.26 贷:库存现金100 这样做对吗?
老师,请问,总经办的领导出差报销动车票,我该怎么做账?动车票,不是可以抵扣进项税额吗?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的进项税额是564-517.43=46.57吗?那做账就是,借:管理费用-差旅费517.43,应交税费-应交增值税-进项税额46.57,贷:银行存款564?
老师,公司飞机票,民航基金,计提增值税进项了,这个现在怎么处理?我如果在4月份做进项税额转出,分录是借,管理费用_差旅费,贷,应交税费-应交增值税_进项税额转出,,这样做可以吗?
老师我司一般纳税人,员工出差这张车票做账是这样吗?借:管理费用—差旅费 63.43 应交税费—应交增值税—进项税6.07 其他应付款~**** 对吗?税率按9%
老师,去年有加油票6000没做,要是做到今年怎么写分录?小规模小企业会计准则
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么,改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整
我在东奥交了继续教育的培训费,现在手机无法登录,头像登录失败
当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
24年实收资本金额减少3万,企业信用公示系统里股东及出资信息怎么填?
计提和发放工会经费的会计分录
老师,去年的长期待摊费用多摊销了,我这样做凭证 借 长期待摊费用 20000贷 以前年度损益调整20000 这样合适不
劳务报酬所得的1000元,需要扣税吗?
老师,我这个流水是用北京钱袋宝支付技术有限公司给钱的(也就是相当于我们去吃饭扫码付钱的那个)我每个月的流水好多,但是我不想交税(所以控制在季度30万内),只能做一部分无票收入来慢慢减少这个科目的余额,您说这样做可以的吗?是否有风险?
动车票的进项税=100除以(1+9%),再乘以9%=8.26,这样算对吗
这样计算正确的哈