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李大海出差回来报销差旅费3795元,可以抵扣的进项税额63元,余额交回现金; 会计分录 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 库存现金 贷:其它应收账款 请问这个库存现金应该怎么算,谢谢

2020-12-21 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-21 22:17

您好,提前预支了多少钱

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快账用户2539 追问 2020-12-21 22:19

不知道,书上就是这样写的

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齐红老师 解答 2020-12-21 22:20

您好,若是这样,这个金额没法计算

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快账用户2539 追问 2020-12-21 22:21

那要怎么算

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快账用户2539 追问 2020-12-21 22:29

借:管理费用3795 应交税费-应交增值税(进项税额)63 库存现金142 贷:其它应收账款4000 我就是想知道库存现金这个142是怎么算出来的

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齐红老师 解答 2020-12-21 22:30

您好,根据报销金额减去预支金额作为需要支付的货币资金

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快账用户2539 追问 2020-12-21 22:32

那预支金额要怎么算

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齐红老师 解答 2020-12-21 22:34

您好,预支是4000,报销金额是3795加63,所以需要收回金额是4000-3795-63

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快账用户2539 追问 2020-12-21 22:38

不知道预支是多少该怎么算

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齐红老师 解答 2020-12-21 22:38

您好,预支就是其他应收款金额

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快账用户2539 追问 2020-12-21 22:40

我知道,但其它应收款是要算出来的,本来就没有这个金额的,所以说预支该怎么算

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齐红老师 解答 2020-12-21 23:06

您好,这个要么知道库存现金,要么知道其他应收款

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您好,提前预支了多少钱
2020-12-21
你好! 借:库存现金 管理费用或者销售费用-差旅费 3732 应交增值税-应交增值税进项税额 63 贷:其他应收款 之前借支的金额你没告知,分录告诉你了,金额你自己填下。
2021-12-04
你好,借管理费用3795 进项税63 银行存款142 贷其他应收款4000
2022-03-12
之前有借款去出差吗
2021-10-06
您好,这个开的是经纪代理服务,不能抵扣进项税
2020-12-07
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