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一般纳税人,没有进项,只有销项,本来应该缴纳1026元增值税,有税控盘服务费280元,报了抵减,那做账的时候,增值税该怎么做结转

2021-09-17 08:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-17 08:29

你平时怎么结转增值税呢?

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快账用户8915 追问 2021-09-17 08:32

我的意思就是,是不是先做,借抵减增值税税额,   借:应交税费—应交增值税 -销项税额280 借:管理费用 -280 还是怎么做?

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齐红老师 解答 2021-09-17 08:33

这个是你刚取得发票的是偶做的分录

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快账用户8915 追问 2021-09-17 08:36

刚取得发票,不是应该做,借,管理费用 贷,银行存款吗?然后需要抵减的时候再做这笔分录,

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齐红老师 解答 2021-09-17 08:37

取得发票的时候上面和这笔分录联起来做就行

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快账用户8915 追问 2021-09-17 08:39

老师,还没有正面回答我的问题呢,

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齐红老师 解答 2021-09-17 08:41

你取得发票的时候   借,管理费用 贷,银行存款   借:应交税费—应交增值税 -销项税额280 借:管理费用 -280      等到抵扣的时候我需要知道你咋做结转增值税的会计分录

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快账用户8915 追问 2021-09-17 08:42

就是问,我需要怎么做结转的分录啊,

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齐红老师 解答 2021-09-17 08:43

因为这个增值税结转有几种不同的 我不知道您之前怎么结转的  随便告诉您不就错误的了吗 

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快账用户8915 追问 2021-09-17 08:44

相当于我还没有做过,这类似的,有抵减税控盘服务费的,

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齐红老师 解答 2021-09-17 08:44

借:应交税费-应交增值税-销项税额   贷:应交税费-未交增值税    应交税费-应交增资时(减免税款)

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