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老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?

2022-07-07 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 20:33

同学你好 你去年做账了这笔分录了吗

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快账用户3803 追问 2022-07-07 20:34

已经做了

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齐红老师 解答 2022-07-07 20:35

那你去年就少交增值税了

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同学你好 你去年做账了这笔分录了吗
2022-07-07
你这个扣费的时候一起做了就可以。
2021-12-15
你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280
2023-04-13
 你好     你到时做留抵就行了。   到时你借方有余额 转到转出未交增值税借方放着 以后抵减 
2021-02-19
对的 是需要抵扣的时候填写
2022-01-26
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