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公司购买的东西开增值税专票作为员工福利发放给员工,该如何做账,进项不可以抵扣是吗?要报个人所得税,是吗?那认证平台上应该怎么操作

2021-09-16 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 12:05

进项是不能抵扣的,你可以在勾选平台里面选择不抵扣勾选,直接加税合计做账,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款需要申报个税的。

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快账用户9254 追问 2021-09-16 13:30

我做的,进项税额转出,月底应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-09-16 13:31

借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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快账用户9254 追问 2021-09-16 13:32

我是借应付职工薪酬,进项税额,贷,银行存款,然后进项税额转出,借应付职工薪酬,1218.11,贷进项税额转出,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2021-09-16 13:36

借管理费用,福利费 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。

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进项是不能抵扣的,你可以在勾选平台里面选择不抵扣勾选,直接加税合计做账,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款需要申报个税的。
2021-09-16
你好,不需要操作的,你只需要在附表二填写进项转出就行
2022-05-08
更正申报就是了呀
2022-12-09
您好,1找销售方,复印对方留存发票联次入账,2当月可以发票作废,以后月份只能红字冲回
2022-12-22
您好,视同销售,先抵扣后再做销项税
2022-07-14
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