那你直接把那个其他应收款直接转到你的所得税费用处理。
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
老师,我们企业原来是从别的老板那里转过来给我们企业领导做的,现在我们领导这个企业不要了,原来的老板想要拿回去,那么我们账面上现在有一笔我们现在老板的股权挂在往来其他应付款里面,他把银行的钱转出其他应付款贷方还有二十几万冲不掉了怎么办?
老师,就是我们客户之前把一笔尾款提前转给我们了,但是现在需要我们转回去,走的公账,现在呢我们公司账上没得那么多钱,怎么办呢,可以存进去吗?
老师,我们之前公户转钱给别人,但是拿不回来发票,我们现在补申报企业所得税,转钱给别人的那笔账,我们是做的其他应收款,现在怎么改
老师我们公司帮别人交社保,钱打到账户上了,我做分录是借:银行存款,贷:其他应收款。但是每个月都自动从账户上扣了,但是我一直没有做账,所以现在账上还是之前他打给我的那些钱,我要怎么给他冲平
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师具体分录怎么做呢
那么你现在这个其他应收款收不回来,就是借坏账准备贷其他应收款。同时,借所得税费用贷应交所得税。
好的,谢谢
不客气,祝你工作愉快。