你好 冲当期收入分录
请问一下,7月份销项发票有开红字发票,6月份出库也出了,7月份把红字发票的货物又退回库存表了,我是这么写分录的,现在库存对不上,是不是少写什么了?
老师,7月销售方冲红了2月的发票,7月重开了发票,会计分录怎么做
老师好,6月开出的发票被退回了,在7月开了销项发票,分录怎么做?
老师你好,7月开的发票出去款也收了,但是9月开红字发票作废了,款不会退客户的,分录怎么做?
老师您好,我公司在6月份购进一批图书未开进项发票(对方公司忘记开了,在7月初开出),书已经卖出去了,开了销项发票,那6月的账,这笔该怎么做呢
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
可以给个范例吗?
你好举例子吗,没有,你是哪不清楚
我们是物业公司,开出去的是物业管理费发票,后面票退回来了,开了销项负数发票,这个会计分录怎么写?摘要怎么写?
你好 退回发票 原来分录 不变金额负数 ,不会写就把原来分录发来我给你写
借:应收账款,贷:主营业务收入
你好 借:应收账款,负数 贷:主营业务收入负数