你好,需要的,你们是销售商品的吗?
我们公司是一般纳税人。2014年4月取得一张115000的发票。98290.6元入成本。16709.4税额已经抵扣。现在税务查出发票是假的。已经补缴税金、滞纳金、罚款。现在账务处理要怎么做。进项税需要做转出处理吗
税局查账以前年度未开票收入罚款,滞纳金,账务处理上需要结转销售成本么?分录怎么做?
去年年底暂估了劳务费,今年年报前没有取得发票,怎么做账务处理?冲销?刚看到一个说法:没有收到发票 借以前年度损益调整 贷未分配利润,借应付账款 贷以前年度损益调整,这个做好不要做,做了被税局看到被罚款?
老师,想问一下税务局让把留底税给清理了,做未开票收入,实际账上的分录怎么做?需要结转成本么?
老师,我们公司2020年有一张普票32万在2021年被对方公司冲红,然后没有及时处理,对方公司倒闭了,被税务局查了出来,补的税及滞纳金还有罚款怎么记账—分录?还有2021年做了人工成本有十几万没有报个税税务局也让补税了,也有罚款和滞纳金,账务怎么处理?
老师,我们24年票还没有取完的票要填写在哪里?汇算清缴时,
郭老师,公司公户转账给财务私户,财务发了工资,我记什么科目,对财务会不会有什么影响呢
你好,麻烦问问,对面公司要公户转私户还要老板身份证这是什么意思
老师,固定资产去年2024年6月处置了一部分固定资产,汇算清缴的时候处置的这部分固定资产资产,它的原值还要写上去
公司有固定资产吊车,老板打算卖出去,请问我们这需要开发票吗?
老师24年高新复审通过,那我24年这一年就一定要有研发费用么
老师,如果有库存破损等造成的损耗,账面怎么处理待处理财务损益呢?
女职工到了退休年龄,社保缴费年限不够,公司不再帮购买社保,公司继续返聘,可以领失业险吗?
老师您好,接手上一任会计不允许新建账户,意味着在会计交接后,接替人员必须继续使用上一任会计移交的账簿,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性。这里面的不得另立新账,是我必须还要用他的电脑那个会计软件吗?
@董孝彬老师 未交增值税是对的就是和增值税申报表里应纳税合计不一致,增值税申报表里不包含留抵税额
借预收账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税销项,借以前年度损益调整贷库存商品。
是销售商品,如果结转销售成本的话,库存商品减少了,当期的库存就减少了,这个是以前年度销售的,库存是不是不准了?
你之前没有做收入,已经结转了成本吗?
这部分收入没有入账,没有结转过成本,也就是以前年度的这部分库存也没入库
你好,如果没有入库,你这个是公司账户支付的吗?如果不是公司账户支付的,是个人支付的吗?个人需要你们单位还钱吗?
个人来我们单位买货的,个人支付的货款,这部分收入收的现金收入,就是这部分销售的产品,入库也没有入,销售收的现金也没有报税,销售成本当然也没有结转,就是没有入账,现在补记了现金收入,结转成本的话是不是影响了本期库存?怎么处理呢?
借库存商品贷其他应付款补上这一个分录,然后按照上面的分录再做。
其他应付款明细单位记库存商品么?那这个其他应付款最后怎么冲销啊?
其他应付款写个人,这是个人支付的货款吗?你当时购买的时候是用什么支付的?
现金收入,我们是生产企业,这个库存是自己生产的
你好,我现在不是问的是收入是什么,收钱方式 是你这个库存是怎么来的?你们购买的原材料没有做账吗?
只要买进来,是公司账户支付还是个人支付的,你补上他不就行啦?借原材料贷应付账款,或者是银行存款、其他应付款等,然后生产领用,借生产成本贷原材料,然后再做下一步,借库存商品贷生产成本。
明白了,老师,之前这个未开票现金收入的钱以前年度都花出去了,都是白条支出,花出去的那些钱是记当期营业外支出借方,还是记以前年度损益调整借方
你好,做到1000年度损益调整。
好,做到以前年度损益调整。
税款的滞纳金记入当期本月的营业外支出借方,还是以前年度损益调整呢?
做到营业外支出里面的,做到今年。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。