同学你好 补申报就行了
老师,请问一下之前给员工发放的提成都没有申报个税,现在怎么处理呢
学堂老师,问一下,计提了工资没有发放,可以先不申报个税吗?目前是先0申报,等实际给员工发放了再统一申报,这样处理可以吗?
老师,请问之前给员工在个税系统办理了离职,今天又发放之前的两个月工资,个税应该怎么申报呢?
建筑公司之前走的都是借支(其他应收款),现在发放前四个月的工资,前几个月没有发放,也没有计提,现在个税怎么申报?
老师请问公司有个员工之前一直没有给做工资,也没有发放,这个月补做了之前月份的工资,下个月申报时一次申报可以吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
有一位老师说要去更正申报,就是补申报就可以了是吗
现在都是累计计税的 只要是今年的直接和工资一块申报了就行了
那有一笔是去年12月份的呢
那就要更正申报了哦
更正申报是会扣信用等级的吗
这个可能会扣五分左右
那不更正的话呢,那笔是直接做了销售费用呢
得有发票才可以的哦
那有发票可以不申报个税吗
同学你好 看发票上写没写代扣代缴
就是有一笔佣金,是给客户的,客户没有开发票喔,这边汇算清缴的时候已经踢出来了,这种情况,可以不用给客户申报个税吧
嗯,这个可以不用申报
那就是给客户的佣金,没有发票的,我们也不用做个税申报,直接汇算清缴剔除出来,不做税前扣除就可以了是吗
对的 这样操作就可以了
那给员工发放提成,也是没有发票的,那也不需要申报个税,汇算清缴剔除出来就可以吗
嗯 这样操作就可以的
若是需要做个税申报,是不是员工提成可以不需要他们开票,直接合并工资申报也可以呢
对的 合并工资也是可以的