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我们公司做灯光亮化工程,5月底已经预付2万元,工期5月-6月,7月-8月才验收完工,9月份才付款,预留了5千元的质保金,怎么做会计分录,几月份进行摊销费用呢?

2021-09-14 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-14 11:56

你好 ;  你们是 给别人做工程; 那么你这个 可以按照完工比例进度来做收入 和结转成本的;    你  5月开始了工期 。那么 5月开始做费用分摊的 

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快账用户1935 追问 2021-09-14 12:26

不是,不是我们公司做,是情装修公司来做灯光亮化

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齐红老师 解答 2021-09-14 12:36

 你好 ;        那你就做账 借长期待摊费用  贷银行存款。 等着你   8月验收后  9月开始分摊   

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快账用户1935 追问 2021-09-14 15:22

在主合同的基础上又签了一个补充协议加做多几盏照射灯,价款是主合同加上补充合同价款一起摊销两年,可以吗?

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快账用户1935 追问 2021-09-14 15:23

质保期为两年

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齐红老师 解答 2021-09-14 15:24

你好 ;     是的。 可以的。 按合同约定来  分摊也行的  

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你好 ;  你们是 给别人做工程; 那么你这个 可以按照完工比例进度来做收入 和结转成本的;    你  5月开始了工期 。那么 5月开始做费用分摊的 
2021-09-14
同学你好 5月 借预付账款20 贷银行存款20 6月 借长期待摊10 贷预付账款10 借长期待摊28 贷预付账款28
2020-10-14
你好 (1)用银行存款支付销售费用支出共计2万元。 借:销售费用,贷:银行存款 (2)用银行存款支付员工工资,共计5万元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 (3)销售商品10万元元,货款尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (4)收到购货单位预付货款5万元,存入银行。 借:银行存款,贷:预收账款 (5)计算本月水电网费一共1800元,用银行支付。 借:管理费用等科目,贷:银行存款 (6)收到应付货款6万元,货款已存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (7)支付上月房租费一万元。 借:管理费用等科目,贷:银行存款 (8)用银行存款支付本月广告费用,价值2000元。 借:销售费用,贷:银行存款 (9)与招聘来的新员工签订劳动合同,每月月底应支付工资1万元。 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 (10)用银行存款偿还短期借款10万元,并支付利息5000元。 借;短期借款,应付利息,贷:银行存款
2022-12-22
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-09-26
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