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8月签了技术服务合同20万,但是供应商没来得及给开发票,我方也没付款。9月份开付款、开票。可不可以在8月份先计提销售费用——服务费,9月份再用供应商开给我的发票来冲费用?

2021-09-13 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 11:23

同学你好 这个是可以的哦

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快账用户2817 追问 2021-09-13 11:25

冲费用时分录,借:销售费用 20万 借:销售费用 -20万 对吗?

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齐红老师 解答 2021-09-13 11:31

对的 这样做就可以的

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相关问题讨论
同学你好 这个是可以的哦
2021-09-13
同学你好 对的 是这样的哦 一般没事
2021-05-31
您好,最好是红字冲回
2021-12-23
您好,这个的话,你最后这样的话,是可以再最开始,7月重分类的,这个
2024-05-03
是的  和发票无关了 直接冲减预付 
2021-10-11
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