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八月份成立的公司,职场物业费从7月底开始算得,但是之前领导自己垫付了我不知道,没开发票,没有报销,也没计提费用,现在做9月份的帐,补提7 8月份的费用吗?比如我们一个月物业费3000,7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款?

2020-10-10 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 00:19

同学你好,可以补提费用的,你的分录正确。

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快账用户9253 追问 2020-10-11 00:34

老师,问您个现金流量表的问题: 支付的与经营活动相关的现金,我把管理费用制造费用销售费用中除薪酬税金以及未支付的费用+财务费用手续费+其他应收款其他应付款中实际支出+营业外支出,对吗

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快账用户9253 追问 2020-10-11 00:35

都是加,符号打不出来

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齐红老师 解答 2020-10-11 01:05

同学你好,一般情况下,是对的。

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快账用户9253 追问 2020-10-11 16:13

银行支付工资30000(扣除五险和个税) 公司承担社保1500 个人承担社保1000 都是银行支付 那现金流量表中支付职工以及为职工支付的现金该填多少

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齐红老师 解答 2020-10-11 16:49

同学你好,按我的理解,现金流量表中支付职工以及为职工支付的现金,应该填写32500。

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同学你好,可以补提费用的,你的分录正确。
2020-10-11
同学你好 这个写乙方就行了
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你好,对的是的,是这么做的。 九月份交了全年的这个全年是一月份到12月份的吗。
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