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老师,想问下,我单位2017年的异常专用发票,我想在这个月把进项税额转出,请问用相应的转出附加税吗?

2021-09-11 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-11 11:29

进项税转出了,应交增值税就会增加,对应附加税就会增加的

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快账用户2243 追问 2021-09-11 11:29

如果有留底呢?增值税直接抵的留底,附加税呢?

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齐红老师 解答 2021-09-11 11:30

附加税也不用调整的

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快账用户2243 追问 2021-09-11 11:30

当时入的什么科目,进项税额转出时就计入哪个科目吧?

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齐红老师 解答 2021-09-11 11:31

你是什么类型的发票进项税转出

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快账用户2243 追问 2021-09-11 11:31

例如运费发票: 第一步 借,销售费用,贷,进项税额转出 第二步 借,进项税额转出,贷,未交增值税

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齐红老师 解答 2021-09-11 11:32

是的,是这样账务处理的

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进项税转出了,应交增值税就会增加,对应附加税就会增加的
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借,x成本费用 贷,应交税费,增值税,进转出
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