您好 是的,这张发票抵扣不了要多交增值税税款
就是一家一般纳税人的公司,开了10万含税的销售发票,现在按2个点的税负交增值税,那要拿多少进项回来? 还有另外一个,销售发票还没有开,但拿回了10含税的进项发票,也是按税负2个点交增值税,那要开多少销售发票出去? 发票税率都按13%
一般纳税人,9月开了一张销项发票出去,现在12月对方,核对的时候,才发现发票抬头错了,但是9月的对应税额已经上交了,现在12月,要红冲发票了,再给对方重新开一张,那现在这个销项税额,有用不?对方进项还可以抵扣吗?
老师,8月30日的一张进项票开错了,销售方拿回去了,但是9月份这张进项票还没有来,那这个月报税的话,是不是就要多交增值税?
你好,老师,9月开了100多万的销项票,但是没有进项票回来,10月要交20来万的增值税。有没有办法可以解决这个要交的增值税,就是说10月回来进项票,11月再来交税?
老师,今天8月31号对方开了发票,我们没想起来认证,9月份认证,那这个进项税算8月份还是9月份呢,目前不都在电子税务局网上认证吗,我想问问这个算在8月份进项税还是9月份进项税呢。发票就是对方今天开的
物流在运输过程中弄破了我们的货,我们赔偿客户损失,这部分由物流公司承担从运费中扣除,这个账怎么做
老师好,请问:个人出租商用房,房产税的计税税率是多少
老师,麻烦问一下,我是先报完所得税表,然后再做账计提所得税费用是吗
一般纳税人只要开了发票就得交税是吗?不分专票和普票
老师,利润÷收入是毛利吗
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
那下个月给我们开出来后,再抵扣可以吗?
可以,下个月抵扣可以