同学好 废品收入是要缴纳增值税的,作为其他业务收入。
蛋糕店充值活动如何做账,比如充500元送100元, 借:库存现金 500 营业费用 100 贷:主营业务收入 600 分录这样做对吗?一次性记入收入合适吗?那以后顾客来消费了如何做分录?当天充值当天肯定消费不完。 请教老师给个完整答案,感谢感谢!
老师好!假如卖废品收入1000,然后用这1000采购一些配件500,分录可以这样做吗 借:现金500 制造费用500 贷:营业外收入 1000
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 这样做对吗,一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
请问老师,我们公司是做体育发展的,之前我们公司作为主办方组织一场比赛,聘请了外省一些裁判员来做比赛,这些裁判员的飞机票可以报销吗??请问这些机票费用如果报销了,应该计入什么科目里呢?老师麻烦您看看我这个分录对吗?分录就是借:主营业务成本-劳务费500,主营业务成本-福利费1000(飞机票)贷:银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗????
施工单位:内账1、收到部分工程款:借:银行存款50000贷:主营业务收入500002、工人工资、购买施工工具、房租借:工程施工-工人工资30000-工具使用500-租赁费1000贷:库存现金315003、办公室费用:借:管理费用-办公费200-租赁费1000贷:现金12004、转成本:借:主营业务成本32700贷:工程施工-工资-工具-租赁费31500管理费用-办公-租赁费12005、结转收款:借:主营业务收入50000贷:本年利润500006、成本转利润借:主营业务成本32700贷:本年利润327007、借:利润分配-未分配利润17300贷:本年利润17300老师:未到年底,我先把大概这样做施工单位内账从开始到结转完分录做出来,让您看下分录整体这么做对吗?
老师问下,购入了5万的雪糕销售,然后前期确认收入了,钱也到账户了,有零售有别人帮忙代销的,一共收了23000多,当时购入时分录是借:应付账款,贷:银行存款了,当时也没有入库,现在账上挂着这5万应付款,我现在怎么办?
学校高层领导家人病故,学校出1000给这个领导。这个要怎么走账?能正常入账吗?
老师,个税专项附加,是每年都要填一下吗,24年填了,现在确认25年,里面的子女读书的日期,都要重新填过了。
老师,我2024年的账和税,会计已经帮我都做完了。但是我发现不太对,要重新做一遍,我的财务报表上的数据也会变化吧?就要重新更正一下财务报表吧,根据新数据,又要重新更正一遍财务报表,在重新申报一遍企业所得税吧?
老师,我们单位买的蔬菜肉蛋,开的普通的发票,为什么会在我们抵扣进项里面能选有显示有效抵扣税额呢?但是它票面上显得免税。
老师,请问一下11月份工资12月发放,发放的次月申报11月工资,也就是1月申报11月工资,所属期在12月,那我11月的工资是在11月计提的吧?
老师 防空地下室建设费,要计入在建工程的什么费用
老师,给股东分红需要做哪些事情
固定资产原值100万 折旧50万 本月以30万价格出售 分录怎么做
老师您好!麻烦问一下实收资本印花税的税率是多少