理论上提示你是可以抵扣,你自行判断是否抵扣?
老师,电子税务局的抵扣发票信息里面显示有别人开给我们的专用发票,但票没给到我们手上,而且因为时间比较久了也不知道是谁开的,这样的要怎么处理呢?
老师,你好,我们从蔬菜批发商手里拿到发票,但是不能抵扣进项税。对方之前开给我们的免税普票是可以抵扣的,最近2个月就不能抵扣了,请问是什么原因呢
我们11月进项发票里有张农林产品的发票是普票,写着免税的,但,勾选时抵了6994.49元,所以当期申报抵扣进项税额合计是59754.69元,但我们导出来勾选明细里这个发票的有效抵扣税额是0,这是为什么呢?这边应该怎么处理这个账务?
老师,我们公司红冲了一张已经抵扣的进项发票。在电子税务局查找取得的发票,会显示当月这张红字负数,但是在未勾选进项发票查询界面,就没有这张红字发票呢?
你好老师,请问供应商开具的自产农产品普通发票,鸡蛋免税发票,票面税额是0,这种是可以抵扣进项9%是吗?看税务局抵扣勾选里显示有效抵扣税额是9%的金额,收到这种发票做账分录怎么做?
老板买药买酒的钱能在公司报销吗
老师交个税是工资减基本减除费用5000减掉累计专项附加扣除,减掉专项扣除不够5000就不用交个税是吗 例如田海2月份工资加1月份工资是14850—5000*2-2月社保412-2000房贷=2438 不没超过5000吗,还用交个税吗
老师,公司2023年12月抵扣一张失联发票,进项1月已转出,税管员让企业所得税纳税调整,我是不是直接调2023年年报纳税调整项目明细表?第45行其他项目调增?比如失联发票金额2万,当年已调增1万,我在45行填3万对吗?其他报表不用更改吧?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
老师,T型账户所有借方发生额和所有贷方发生额不相等,怎么查?
老师请问个人独资企业申报季度经营所得税需要把不能税前扣除的费用做纳税调增吗?还是等做年终汇算清缴才做纳税调增?
老师请问个人独资企业季度预缴需要把不能税前扣除的项目做纳税调增吗
请问这笔分录是借银行存款 贷利息收入吗
一般纳税1月月份买的设备,增票没有及时开,开到2月初了,一月销项特别大,可不可以一月申报后补交税,二月进项票抵扣销项
银行账每个月要做到月底的吧?我接手了一个新单位 前面会计都只做到月中 这样对吗
它这个蔬菜肉蛋的,为什么可以让我们抵扣呢?是农产品自行计算抵扣吗?那我们以前收到的这个蔬菜肉蛋的普通发票,为什么没有在进项勾选里面显示呢?
如果你们购入的目的是食堂用,直接忽略,含税计入福利费就行