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老师,我们公司红冲了一张已经抵扣的进项发票。在电子税务局查找取得的发票,会显示当月这张红字负数,但是在未勾选进项发票查询界面,就没有这张红字发票呢?

2024-10-25 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-25 22:56

红冲进项发票后,该发票会在电子税务局的“查找取得的发票”界面显示为负数,因为它表示对原发票的冲销。而在“未勾选进项发票查询”界面中不显示,是因为这张红字发票已经处理过,不属于未勾选处理的范围了。这个界面主要用于显示还未进行勾选抵扣的正常发票。

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快账用户2600 追问 2024-10-25 23:20

那下个月报增值税时,首先要先勾选进项发票,然后填写附表一附表二等等。如果本月开具发票税额1万,红冲的这张发票500,留底2万。那么要想这个月不交增值税,需要勾选一万零五百的进项发票吗?

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齐红老师 解答 2024-10-25 23:23

对的,如果你想在这个月的增值税申报中实现不交税,你需要确保勾选的进项发票总额能够抵消你的销项税额。根据你提供的数据,销项税额为1万(开具的发票)减去500(红冲的发票),即9500元。再加上留底的2万,总销项税额为29500元。因此,你需要勾选至少29500元的进项发票来实现不交税的目标。

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快账用户2600 追问 2024-10-25 23:29

不对吧,我们是购买方取得的发票500,被我们抵扣之后又红冲了,需要进项税额转出。1万是本月开具的发票。留底2万,要是想要不交税,需要勾选一万零五百的进项呀?

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齐红老师 解答 2024-10-25 23:32

抱歉,我之前理解有误。确实如你所说,如果本月开具的发票税额为1万,红冲的进项发票500,留底为2万,那么本月应该勾选的进项税额为1万+500=1万零五百元,以确保本月不需要缴纳增值税。这样可以使得本月的销项税额与进项税额相抵消。

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快账用户2600 追问 2024-10-25 23:56

我想问老师,这张500的红字发票只在取得的发票里面能查询,在认证勾选里查不到。那我填附表二的时候只填这500的进项税额转出就可以吧?

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齐红老师 解答 2024-10-26 00:00

是的,你在填写附表二时,应该只填写这500元的进项税额转出。因为这张红字发票代表之前已抵扣的进项税额需要转出,所以在附表二中进行相应处理即可。其他的正常进项税额则按照正常程序勾选和填报。

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快账用户2600 追问 2024-10-26 07:01

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-26 07:04

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红冲进项发票后,该发票会在电子税务局的“查找取得的发票”界面显示为负数,因为它表示对原发票的冲销。而在“未勾选进项发票查询”界面中不显示,是因为这张红字发票已经处理过,不属于未勾选处理的范围了。这个界面主要用于显示还未进行勾选抵扣的正常发票。
2024-10-25
红字发票你进项转出就行,它不需要勾选。
2024-08-02
你好,增值税发票综合平台可以看到别人给你开的发票
2022-01-25
你好 可以按发票号在发票查询 平台查询 一下,
2021-03-23
存在下月报税时抵扣不了的风险。因为系统显示整张发票为红色。建议你尽快联系税务机关,准备好原始纸质发票、红冲操作记录、业务合同和折让协议等资料,让税务机关核实处理,以免影响增值税申报和抵扣。
2024-12-19
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