红冲进项发票后,该发票会在电子税务局的“查找取得的发票”界面显示为负数,因为它表示对原发票的冲销。而在“未勾选进项发票查询”界面中不显示,是因为这张红字发票已经处理过,不属于未勾选处理的范围了。这个界面主要用于显示还未进行勾选抵扣的正常发票。
我这个月只收到一张负数的进项发票,但是进电子税务局提醒我取得了两张增值税红字发票,哪里可以查询到吗
我司是购买方,在2023年收到一张进项发票已抵扣,但现在2024年7月才发现该张发票开多了,现在红字更正,请问电子税务局发票待勾选怎么又显示这张更正后的正数发票,但是红字负数发票又没在待勾选处显示。现在实际抵扣数额,与我们账务不匹配了。请问要怎么处理
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
老师,我们公司红冲了一张已经抵扣的进项发票。在电子税务局查找取得的发票,会显示当月这张红字负数,但是在未勾选进项发票查询界面,就没有这张红字发票呢?
老师,我想咨询下,就是我们是一般纳税人收到了一张纸质的专票,然后12月份我们进行了勾选,但是未确认因为还没到申报期确认不了。12月份我们又在数电系统进行了部分红冲(销售折让),这个详情里面有剩余篮字发票金额,但是我们又返回去到已勾选发票那里就查不到这张已经勾选的发票了。全量发票查询又显示这整张发票是红色的。这个下个月报税的时候会不会出现抵扣不了的情况呀。
您好,以前综合工资1万,今年1月份开始公司一调整薪资架构为由,多出一个岗位职责绩效1000元,我的薪资条的底薪就是9000元了,有考核指标,达成就给发岗位职责绩效,达不成就不发,这种行为属于变相降薪吗?
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老师 请问这个是在做销售吗
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那下个月报增值税时,首先要先勾选进项发票,然后填写附表一附表二等等。如果本月开具发票税额1万,红冲的这张发票500,留底2万。那么要想这个月不交增值税,需要勾选一万零五百的进项发票吗?
对的,如果你想在这个月的增值税申报中实现不交税,你需要确保勾选的进项发票总额能够抵消你的销项税额。根据你提供的数据,销项税额为1万(开具的发票)减去500(红冲的发票),即9500元。再加上留底的2万,总销项税额为29500元。因此,你需要勾选至少29500元的进项发票来实现不交税的目标。
不对吧,我们是购买方取得的发票500,被我们抵扣之后又红冲了,需要进项税额转出。1万是本月开具的发票。留底2万,要是想要不交税,需要勾选一万零五百的进项呀?
抱歉,我之前理解有误。确实如你所说,如果本月开具的发票税额为1万,红冲的进项发票500,留底为2万,那么本月应该勾选的进项税额为1万+500=1万零五百元,以确保本月不需要缴纳增值税。这样可以使得本月的销项税额与进项税额相抵消。
我想问老师,这张500的红字发票只在取得的发票里面能查询,在认证勾选里查不到。那我填附表二的时候只填这500的进项税额转出就可以吧?
是的,你在填写附表二时,应该只填写这500元的进项税额转出。因为这张红字发票代表之前已抵扣的进项税额需要转出,所以在附表二中进行相应处理即可。其他的正常进项税额则按照正常程序勾选和填报。
谢谢老师
不客气,有其他财会问题随时欢迎咨询!