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公司有一笔租金24000 2020.6/1-2021.5/30 发票是2021年9月开的 在2020年未计提这些费用 那再2021年做凭证 借方科目: 以前年度损益调整14000 管理费10000( 因已过汇缴清缴时间不涉及所得税费用)?

2021-09-09 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 15:52

借:以前年度损益调整- 管理费用14000 管理费用 10000 贷:其他应付款 24000

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齐红老师 解答 2021-09-09 16:22

借:应交税费-所得税 按照你们的实际税负计提 借:以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果按这样操作,去年的所得税汇算清缴还得重新申报

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不是不涉及所得税费用,只是不直接调整应交税费
2021-09-09
借:以前年度损益调整- 管理费用14000 管理费用 10000 贷:其他应付款 24000
2021-09-09
你好,同学。 可以的,你现在调整后,汇算时可调减处理的
2020-04-01
你好,这个有扣除比例,按工资的2%。建议你还是用以前年度损益调整来做吧,别做当期损益了。
2024-04-03
你好,建议选择第二种,因为它影响你抵扣所得税,它是按照工资的2%抵扣的。
2024-04-01
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