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老师,驾校学员8月1号交学费3950元,到8月23号,退学,学费退了3160元,发票当时忘作废,9月才冲红,8月怎么做分录呀

2021-09-09 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 12:38

8月先做借其他应收款 贷银行存款 然后9月冲收入

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快账用户4124 追问 2021-09-09 12:40

 冲收入分录,是借主营业务收入,借应交税费,贷其他应收款

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齐红老师 解答 2021-09-09 12:43

嗯 这样做就可以的

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相关问题讨论
8月先做借其他应收款 贷银行存款 然后9月冲收入
2021-09-09
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-11-13
同学你好 冲减原保险费用 借:银行存款(2303.38 %2B 1880)4183.38 贷:劳务成本 - 直接成本(5785.83 %2B 1200 按比例冲减) 贷:待认证进项税(347.15 按比例冲减) 对重新开具的发票进行处理 借:劳务成本 - 直接成本(236.6%2B470)706.6 借:待认证进项税(按税率计算) 贷:银行存款(若重新付款,若未付则计入应付账款)
2024-11-14
同学你好,按照含手续费的发票开具,汇率用你们公司的入账汇率。 借:应收帐款/银行存款等 贷:主营业务收入 汇兑差额入账汇兑损益 手续费入账财务费用-手续费
2021-08-29
同学,你好,你要查清楚,你收到的发票都是应该谁付款 分公司都需要哪些费用支出 查清楚后,再跟总公司去要钱
2023-05-24
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