你好 记其他应收款科目
2月份发放1月份的工资,已经扣了员工个人应承担的那部分社保费用,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,平时正常申报缴费的分录是——借:管理费用、销售费用,其他应收款,贷:银行存款。但是2月份忘了申报和缴纳社保,3月份才补申报和缴纳社保费,有滞纳金,请问老师,我2月份和3月份要怎么做账呢?
物业小规模纳税人,工资是9月份发8月份的,今天我在电子税务局把税款所属期9月份的扣款了,请问我在做账的时候扣掉的社保费个人部分计入其它应收款还是其他应付款呢?
其他应收款社保个人部分的问题,我每次做账没有按照工资单上来,直接工资是倒挤的,现在11月肯定是做10月的账,发9月的工资,我们工资是当月计提当月发放,所以是计提9月发放9月,我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款,所以我的其他应收款每月是没有余额的,我以后想按工资表的来,但是我们工资表人员每个月都有变动,社保扣款有可能10月扣的有9月期间的,但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了,我以后想跟着工资表走,我怎么调账呢
其他应收款社保个人部分的问题,我每次做账没有按照工资单上来,直接工资是倒挤的,现在11月肯定是做10月的账,发9月的工资,我们工资是当月计提当月发放,所以是计提9月发放9月,我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款,所以我的其他应收款每月是没有余额的,我以后想按工资表的来,但是我们工资表人员每个月都有变动,社保扣款有可能10月扣的有9月期间的,但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了,我以后想跟着工资表走,我想在12月做11月份账的时候调账,我怎么调账呢
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
印花税买卖合同双方都需要交税吗?如果签订买卖合同,除了合同印花税以外,销售金额或者采购方也还需要根据采购金额再交纳印花税吗?等于买卖双方需要交纳两次印花税吗?
有商品入库单和出库单模板吗?
老师,所得税汇算清缴中,广告费和业务宣传费没超,但是带出A105050广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,咱们金额是3万,请问要在表那处填写
老师,工资薪金支出这行,是不是根据下面这个表填写的
老师,平时申报个税的时候我把各种专项附加扣除都填写上了,等2026年做25年个税汇算的时候我能把孩子的教育附加扣除删除,让我老公那边填写吗?
老师,请问下固定资产原值2498,累计折旧832.68,现在固定资产报废了,账务这样处理对不 借:固定资产清理1665.32 借:累计折旧 832.68 贷:固定资产2498 借:营业外支出1665.32 贷:固定资产清理1665.32
微雪老师,你好有个问题需要请教,2021年合作的供应商因提供的质量有问题,经法院一审二审,我们公司我目前有一个强制执行申请书,里面包含了退还货款200万,违约金50万,受理费基保全费1万元,且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计,请问:1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理? 2.当时进项已经抵扣,请问现在供应商没有给我们开具红字发票,我们什么时候应该进项转出么?是收到退款还是对方开具红字发票的时候?@微雪老师
老师您好,我们公司刚成立,新租赁的厂房,现在在陆续装修买线缆等材料,还找了工程公司来安装等,金额较大,老师我在陆续收到这些票时该怎么做账呢?是借:长期待摊费用,贷:银存吗?
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分包工程为什么要差额预交啊,开多少交多少不行吗?还要预交吗?我们把活承包给包工头,包工头给我们开什么项目的发票啊,税率是几个点
那我以前都是做的其它应付款,
也可以,后面冲应付一样