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当月开出了销售材料发票,进项发票当月没来的及开过来,次月才能开过来,那么当月是把材料的销项全部交了,还是可以先用别的材料进项抵扣,后来再用这个互相抵扣合适?

2021-09-06 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 17:35

您好 当月是把材料的销项全部交了

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快账用户2004 追问 2021-09-06 17:37

那么次月进项来,怎么抵扣?

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齐红老师 解答 2021-09-06 17:37

次月进项来 抵扣次月的销项税额啊

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快账用户2004 追问 2021-09-06 17:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-06 17:56

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 当月是把材料的销项全部交了
2021-09-06
你好 抵扣是不区分行业和项目的   核算是各自核算  抵扣是一起的 
2021-08-09
您好,是可以抵扣的。
2020-11-09
你好   材料发票按实际来开票。 如果你买的材料 少开了 你成本发票就少了。 到时你 汇算就得调整处理的  
2020-12-07
同学你好,一般情况下,7月份开进来的进项票,不可以认证抵扣6月份的销项税的。
2021-06-11
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