借应交税费应交增值税进项 贷待认证抵扣进项税 借工程施工 贷进项转出
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
老师,我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票,当月做了借:工程施工合同成本,待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元,但是有3张发票不能做抵扣,做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
老师,已认证的进项抵扣材料发票,由于是简易计税,不能抵扣,这个月做了进项转出,需要交增值税,这个分录怎么做。转出的时候和交税的时候
你好老师,公司买了一辆车,取得了进项票,当月入账了,但是进项税是做了待认证。我们公司有一般计税收入和简易收入,这样如果以后抵扣时的月份只开具了一般计税的发票,那这个车辆的进项税是不是不用转出,全部抵扣就行了
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师,日常工作中,小企业需要提取盈余公积吗
有开15万的发票,没有进项发票,怎么报税,老师
新开的公司,怎么建账呢?老师
老师,请问24年费用多记账了20块钱,请问今年怎么调整一下?
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作
请问有限公司A和3个自然人成立合伙企业,如果当年实现应纳税所得额100万,3个自然人报经营所得,那A企业是有限公司怎么去申报?
老师好!请问在我不知情的情况下企业开通了我是财务负责人会有什么影响?
法人购买一辆二手车,专门公司用, 上户是法人个人,上公司户麻烦法人难得搞,用车所有的费用 都是公司车,这要怎么合法
小规模纳税人开了3%的专票,减按1%征收,那减免的2%税金怎么做凭证?
老师,个体工商户不需要申报印花税吗?
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