这里他问的是可以加计抵扣的税额,他问的是加计抵扣的计算依据,所以说你不考虑15%的问题。
这个餐饮服务不可以抵扣进项税额,为什么这个农产品用于餐饮是按9%抵扣进项税额,老师求助解答
税法#第8问:可以加计抵减的进项税不是等于可以抵扣的进项税额*15%(餐饮企业)吗?为什么只是进项税额—进项税额转出?这一问怎么理解?
老师你好,麻烦问下这话的意思是不是说假如我有进项税额80万,40万与销项抵扣,这40万就不能加计抵减,剩余的40万是可以加计抵减的,可以加计抵减的40万还得从进项税额中转出,我这个理解对吗?
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。我公司属于高新技术企业,这个月缴增值税应该怎样抵减?
自然人股东股权转让印花税在电子税务局缴纳吗
老师,法人可以发工资的吧?
你好,老师, 老板说,老板让20万奖金涉及的税,分摊到每个员工头上去,然后这个将近20万要把它怎么分摊出去?老板自己不想承担,还可以这样? 如何操作? 如何分摊?
对方公司开票比我公司实际支付金额多开了2块71,怎么入账?分录怎么入
我们2024年12月有增值税产生,公司没钱,拖到没给,已经有滞纳金了,2025年1月我们取得进项票可以抵扣2024年12月销项的吗?汇算如果企业所得税要交税,12月已经结账,2025年以后供应商补2024年发票给我们,汇算还可以抵扣企业所得税吗?我如果2024年没把这笔供应商补开发票入2024年帐,可以2025年5yue 31日前,通过补入2025年帐调整 2024年汇算吗
公司新进员工,电子税务局上只有工伤带不出来,其他的保险都能带出来是怎么回事
暂估入库的发票开出来了,分录怎么做?
这个从租征收的房产税 是公司购有房子的才报吗?还是公司无自购房,仅出租房子也要报
老师好,2023年采购商品的进项发票会计没录入,挂着应付借方,现在发票补录帐务处理及分录怎么写
除夕那天税务局还上班吗?