你好,普通企业收到餐饮的发票,是不允许抵扣增值税的,不管是什么业务,但是如果你是餐饮,你主营餐饮销售出去就可以用你的进项来抵扣。
疫情期间餐饮发票免税,报税时可以抵扣食材类专票么?貌似进项税不能用于抵扣免税,这部分不是很清楚,求解?
这个餐饮服务不可以抵扣进项税额,为什么这个农产品用于餐饮是按9%抵扣进项税额,老师求助解答
税法#第8问:可以加计抵减的进项税不是等于可以抵扣的进项税额*15%(餐饮企业)吗?为什么只是进项税额—进项税额转出?这一问怎么理解?
老师:为何这个第3个进项这里,劳务 派遣差额征税的开具的发票,也可以作为进项抵扣??另外餐饮部是6%开销项,他从农民手中取得的免税发票150000,来算进项为何是150000*0.09,不应该是150000*0.06吗?他的销项是6%,为何抵扣可以是9%,不应该是销售9%或是13%的货物,在购进农产品时才可以计算抵扣9%吗?怎么销售6%的也可以抵扣9%?
老师,请问财税2016 36号说的餐饮服务的进项税额不可以抵扣,但会议中吃了饭收到的餐饮服务的专票又可以抵扣,这是为什么呢?
老师好,汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表里第一行工资薪金支出账载金额,是不是取自用友软件24年末应付职工薪酬—应付职工工资贷方数?然后再往下填福利费和社保?最后13行总数账载金额就等于应付职工薪酬贷方数?对吧?
员工把社保全额打回公司账上,应该怎么记账?
老师好,朋友赠送的商标,只交的中介费,会计填制资产负债表时,填到应付账款负号2250,其他应付款844.21为什么
无人机飞播怎么开免税发票
个体户工商年报里的纳税总额填哪些税
老师你好,我们在一个园区租的办公室,去年大概也是这个时候,园区要求预存电费1000元,然后今年房租到期了,我们不在这个园区办公了,这个电费只花了878.06。但是由于去年那张1000的发票我已经勾选了,然后这个月让我在电子税务局确定了他们开红字发票的信息,然后开了一张红字的1000元发票给我们,重新开了一张878.06的电费发票给我们。然后我不会做这个账,请老师给讲讲分录,另外那个勾选的涉不涉及其他什么问题,应该怎么弄,谢谢
个体户工商户是他儿子,操作销售的是他爸爸,若找同行(小规模)额度10万以下是免税的吧,他爸爸自己去税务代开发票需要交多少税?
A公司对B公司投资10万,A公司无条件赠予亲属持有10万的股份。请问A公司怎么做会计分录? 借:资产减值损失 10w 贷:长期股权投资减值准备 10w 借:长期股权投资减值准备10w 贷:长期股权投资——b公司 10w 借:本年利润 10w 贷:资产减值损失 10w 是这样吗?
小规模纳税人未开票收入怎么申报增值税
填年报的时候,税收滞纳金是填在营业外支出的罚没支出还是其他? 税收滞纳金好像不算是罚没
感谢!都学纠缠了!主体不一样
不用客气哦 工作愉快