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这个餐饮服务不可以抵扣进项税额,为什么这个农产品用于餐饮是按9%抵扣进项税额,老师求助解答

这个餐饮服务不可以抵扣进项税额,为什么这个农产品用于餐饮是按9%抵扣进项税额,老师求助解答
这个餐饮服务不可以抵扣进项税额,为什么这个农产品用于餐饮是按9%抵扣进项税额,老师求助解答
2021-08-16 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 12:04

你好,普通企业收到餐饮的发票,是不允许抵扣增值税的,不管是什么业务,但是如果你是餐饮,你主营餐饮销售出去就可以用你的进项来抵扣。

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快账用户4666 追问 2021-08-16 12:10

感谢!都学纠缠了!主体不一样

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齐红老师 解答 2021-08-16 12:12

不用客气哦 工作愉快

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你好,普通企业收到餐饮的发票,是不允许抵扣增值税的,不管是什么业务,但是如果你是餐饮,你主营餐饮销售出去就可以用你的进项来抵扣。
2021-08-16
您好 财税2016 36号文件规定,餐饮服务的进项税额不可以抵扣。这是因为餐饮服务属于个人消费,不属于生产经营的范畴,因此不能抵扣进项税额。 但是在会议中,如果企业提供了餐饮服务,并收到了餐饮服务的专用发票,这属于企业生产经营中的成本支出,因此可以抵扣进项税额。
2023-12-25
这里他问的是可以加计抵扣的税额,他问的是加计抵扣的计算依据,所以说你不考虑15%的问题。
2021-09-04
你好,他们买来的不可以抵扣,但是如果他是销售方案,他们需要交增值税,一般纳税人的进项可以加计扣除。
2020-10-24
加计扣除=进项税额的10%,
2019-08-05
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